Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2741

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0202/23 Materiál do výtvarného ateliéru Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 DEKOR POINT, s.r.o. 36831301 154,25 € 14.08.2023 17.08.2023 Faktúra
DFBV/0198/23 Kancelársky materiál Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Tibor Varga TSV Papier 32627211 100,38 € 10.08.2023 08.09.2023 Faktúra
DFBV/0197/23 Odvoz zdravotníckeho odpadu 7/2023 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Ing. Peter Májek 40706061 60,00 € 09.08.2023 21.08.2023 Faktúra
DFBV/0191/23 Pohonné hmoty 7/2023 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 SLOVNAFT, a.s. 31322832 235,32 € 07.08.2023 04.09.2023 Faktúra
DFBV/0193/23 Dobitie stravovacích kariet pre zamestnancov na 8/2023 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 4 961,35 € 07.08.2023 04.09.2023 Faktúra
DFBV/0192/23 Pranie a žehlenie 7/2023 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 WASCO - družstvo 48079707 2 273,15 € 07.08.2023 31.08.2023 Faktúra
DFBV/0195/23 Vodárne 7/2023 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 321,34 € 07.08.2023 21.08.2023 Faktúra
DFBV/0194/23 Odvoz bioodpadu 7/2023 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 CMT Group s.r.o. 47372141 64,80 € 07.08.2023 21.08.2023 Faktúra
DFBV/0196/23 DSS - telefón, internet 7/2023 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Slovak Telekom 35763469 66,72 € 07.08.2023 21.08.2023 Faktúra
DFBV/0190/23 Tepovanie Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Marcel Keszeg 45429031 530,00 € 03.08.2023 21.08.2023 Faktúra
DFBV/0187/23 GPS monitoring 8/2023 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 TSS Group, a. s. 36323551 53,40 € 03.08.2023 21.08.2023 Faktúra
DFBV/0189/23 DSS - telefón, internet 7/2023 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 23,06 € 03.08.2023 15.08.2023 Faktúra
DFBV/0188/23 SVI - telefón, internet 7/2023 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 38,63 € 03.08.2023 15.08.2023 Faktúra
DFBV/0184/23 Plyn 8/2023 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 1 747,00 € 01.08.2023 15.08.2023 Faktúra
DFBV/0186/23 Inzercia Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Profesia, spol. s r. o. 35800861 592,92 € 01.08.2023 15.08.2023 Faktúra
DFBV/0185/23 Tlač 7/2023 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Alfa office, s.r.o. 35955333 91,99 € 01.08.2023 15.08.2023 Faktúra
DFBV/0183/23 Výkon technika BOZP a PO, 7/2023 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Preventíva, družstvo komplexných služieb prevencie BOZP 17333504 83,00 € 31.07.2023 10.08.2023 Faktúra
DFBV/0182/23 Zdravotnícky materiál a vybavenie Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 MEDIHUM 35952580 442,50 € 26.07.2023 07.08.2023 Faktúra
DFBV/0181/23 Strava pre klientov 7/2023 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 1 203,96 € 26.07.2023 31.07.2023 Faktúra
DFBV/0180/23 Réžia klienti 7/2023 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 361,30 € 26.07.2023 31.07.2023 Faktúra
DFBV/0179/23 Kontrola komína Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Kominár s.r.o. 47229632 32,00 € 20.07.2023 10.08.2023 Faktúra
DFBV/0176/23 Spaľovanie nemocničného odpadu 6/2023 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Univerzitná nemocnica Bratislava 31813861 18,00 € 19.07.2023 31.07.2023 Faktúra
DFBV/0178/23 Tovar - do výtvarného ateliéru Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 VYDRA, s.r.o. 35844311 118,40 € 19.07.2023 28.07.2023 Faktúra
DFBV/0177/23 Servis - Dacia Jogger Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Auto Ideal s.r.o. 35845295 231,36 € 17.07.2023 28.07.2023 Faktúra
DFBV/0175/23 Čistiaci a hygienický materiál Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Scandi s. r. o. 36642983 773,69 € 13.07.2023 28.07.2023 Faktúra
DFBV/0172/23 Elektrina 6/2023 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 ZSE Energia 36677281 437,39 € 12.07.2023 15.08.2023 Faktúra
DFBV/0174/23 Strava pre klientov 6/2023 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 2 362,28 € 12.07.2023 28.07.2023 Faktúra
DFBV/0173/23 Réžia klienti 6/2023 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 708,80 € 12.07.2023 28.07.2023 Faktúra
DFBV/0171/23 Štvrťročná kontrola EPS Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 ALAM s.r.o. 35839465 405,19 € 12.07.2023 28.07.2023 Faktúra
DFBV/0170/23 Čistiaci a hygienický materiál Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 REMPO, s.r.o. 35819081 220,92 € 11.07.2023 28.07.2023 Faktúra