Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3836
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOBJ/0001/24 | V zmysle aktuálne platných zákonov a vyhlášok si u vás objednávame revíziu bleskozvodov na budove školy | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Branislav Hromkovič s.r.o. | 53267800 | 442,00 € | 11.01.2024 | 12.01.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
VOBJ/0002/24 | Objednávame si u vás dodávku a montáž kompenzačnej skrine na optimalizáciu účinníka, podľa predchádzajúcej obhliadka za účelom minimalizovanie sankcií/ prirážky za nedodržanie účinníka. | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | REVAN s.r.o. | 51007835 | 3 432,00 € | 11.01.2024 | 12.01.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0003/24 | Údržba a servis telefónnej ústredne a rozvodov december 2023 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Jozef Bernáth | 41159519 | 60,00 € | 09.01.2024 | 18.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0002/24 | Stravovanie za december 2023 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 1 034,00 € | 08.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFSF/0002/24 | príspevok na stravu za december 2023 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 150,40 € | 08.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFSF/0001/24 | Prenájom dávkovačša vody | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | AQUA PRO EUROPE, a.s. | 50886771 | 76,46 € | 02.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0001/24 | Seminár Ročné zúčtovanie dane za rok 2023 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Maxim s.r. o. | 47529474 | 154,80 € | 02.01.2024 | 18.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0341/23 | zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 56,70 € | 31.12.2023 | 02.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0342/23 | prenájom kopírok | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 185,74 € | 31.12.2023 | 02.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0339/23 | Servis výpočtovej techniky,správa školských serverov, správa VT v rámci majetku školy | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 486,00 € | 31.12.2023 | 18.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0343/23 | mesačný poplatok proxia.live | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | eSOFT s.r.o. | 36051799 | 81,00 € | 31.12.2023 | 18.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0340/23 | Odborné a administratívne služby 12/2023 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Aurel Bitter Mgr. | 37496433 | 980,00 € | 31.12.2023 | 18.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0338/23 | Odborné a administratívne služby za november | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Aurel Bitter Mgr. | 37496433 | 980,00 € | 28.12.2023 | 18.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0337/23 | materiál pre výpočtovú techniku | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 73,80 € | 28.12.2023 | 03.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0336/23 | 16 ks Monitorov 22,3" pre SMART učebňu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 1 689,60 € | 27.12.2023 | 03.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0335/23 | Lyžiarske potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Kedzo, s. r. o. | 47442140 | 131,90 € | 22.12.2023 | 03.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0334/23 | dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 5 922,50 € | 22.12.2023 | 03.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
VOBJ/0136/23 | Objednávame u Vás lyžiarske potreby podľa vlastného výberu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Kedzo, s. r. o. | 47442140 | 132,00 € | 22.12.2023 | 29.12.2023 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
VOBJ/0137/23 | Objednávame mu Vás 16 ks monitorov 23,8" LED BENQ pre SMART učebňu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 1 690,00 € | 22.12.2023 | 29.12.2023 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
VOBJ/0138/23 | Objednávame mu Vás materiál pre výpočtovú techniku podľa vlastného výberu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 75,00 € | 22.12.2023 | 29.12.2023 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka |