Faktúry
Počet záznamov: 2757
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0012/19 | Dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovakia energy | 36807702 | -276,32 € | 08.01.2019 | 01.02.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0012/20 | Dodávka plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 4,00 € | 17.01.2020 | 04.02.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0012/21 | Dodávka plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 171,00 € | 19.01.2021 | 26.01.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0012/22 | Hygienické potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ESPACK, spol. s. r. o. | 35977167 | 659,74 € | 14.01.2022 | 25.02.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0012/23 | vodné-stočné, zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 1 619,68 € | 23.01.2023 | 01.02.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0012/24 | Vodné-stočné, zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 3 138,18 € | 18.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0013/17 | telekomunikačné služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 47,57 € | 09.01.2017 | 02.02.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0013/18 | dodávka plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 4,00 € | 19.01.2018 | 05.02.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0013/19 | Servis telefónnej ústredne a tel. siete | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Jozef Bernáth | 41159519 | 60,00 € | 08.01.2019 | 01.02.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0013/20 | Chlór do bazénu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | B.P.A. | 31359183 | 499,20 € | 17.01.2020 | 04.02.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0013/21 | Dodávka plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | -7,34 € | 19.01.2021 | 03.02.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0013/22 | prenájom rohoží | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 126,12 € | 26.01.2022 | 25.02.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0013/23 | Ubytovacie a stravovacie služby pre 28 žiakov LK 22.1. - 27.1.2023 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Tatra Reisen s.r.o. | 48004871 | 4 200,00 € | 24.01.2023 | 01.02.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0013/24 | Nitrilové rukavice | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ZENCO Corp. a. s. | 09862421 | 99,70 € | 18.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0014/17 | prenájom kopírky | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 221,00 € | 09.01.2017 | 27.01.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0014/18 | Elektroinštalačný materiál | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ANMIMA, s.r.o. | 44359594 | 126,29 € | 22.01.2018 | 05.02.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0014/19 | upratovacie služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Milan Adamov - aclean | 51896176 | 691,61 € | 08.01.2019 | 01.02.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0014/20 | Zabezpečenie LVK Bystrá 26.1.2020 - 30.1.2020 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | BEKAPE, a. s. | 35722495 | 9 000,00 € | 22.01.2020 | 04.02.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0014/21 | Dodávka plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 0,43 € | 19.01.2021 | 26.01.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0014/22 | Tonery 4 ks | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 288,00 € | 24.01.2022 | 03.02.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0014/23 | prenájom rohoží | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 167,47 € | 26.01.2023 | 16.02.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0014/24 | prenájom rohoží | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 197,56 € | 19.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0015/17 | router | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 275,00 € | 12.01.2017 | 27.01.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0015/18 | Seminár PaM | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Vema | 31355374 | 60,00 € | 29.01.2018 | 04.03.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0015/19 | Telekomunikačné služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 56,33 € | 10.01.2019 | 04.02.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0015/20 | Lektorské služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Tanečná škola Jagermajster - RNDr. Elena Jágerská | 17529581 | 400,00 € | 22.01.2020 | 04.02.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0015/21 | Materiál na bežnú údržbu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | FARLESK spol. s r.o. | 31337538 | 45,30 € | 21.01.2021 | 26.01.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0015/22 | vodné-stočné, zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 2 693,36 € | 27.01.2022 | 25.02.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0015/23 | seminár PaM online | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 60,00 € | 30.01.2023 | 16.02.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0015/24 | Oprava zástien v telocvični | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | PROFI Elektro s.r.o. | 35935391 | 508,68 € | 26.01.2024 | 25.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |