Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2757

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0035/17 stravné zámestnanacov Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Jozef Biznár 32823274 969,54 € 03.02.2017 02.03.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0035/18 prenájom rohoží Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 CWS Slovensko, s.r.o. 31411045 143,64 € 12.02.2018 04.03.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0035/19 Upratovacie služby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Milan Adamov - aclean 51896176 768,00 € 04.02.2019 22.02.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0035/20 Odborné a administratívne služby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Aurel Bitter Mgr. 37496433 800,00 € 10.02.2020 04.03.2020 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0035/21 Služby počítačovej siete Sanet Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 SANET 17055270 149,37 € 16.02.2021 07.03.2021 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0035/22 Za poskytnuté služby počitačovej siete SANET Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 SANET 17055270 149,37 € 14.02.2022 01.03.2022 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0035/23 služby počítačovej siete Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 SANET 17055270 149,37 € 14.02.2023 01.03.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0035/24 Dodávka elektriny Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 ZSE energia a.s. 36677281 -302,05 € 13.02.2024 27.02.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0036/17 Učebnice Etickej výchovy Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Orbis Pictus Istropolitana 17323266 16,00 € 03.02.2017 02.03.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0036/18 Dodávka elektriny Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovakia energy 36807702 -813,75 € 15.02.2018 04.03.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0036/19 servis výpočtovej technika a správa školských serverov Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 336,00 € 04.02.2019 22.02.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0036/20 Dodávka elektriny Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovakia energy 36807702 -359,98 € 10.02.2020 26.02.2020 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0036/21 Lektorské služby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Tanečná škola Jagermajster - RNDr. Elena Jágerská 17529581 400,00 € 16.02.2021 07.03.2021 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0036/22 Autobusová doprava na LK - BA -Rdstadt a späť dňa 13.2 - 18.2. 2022 Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 sVAMIBUS s.r.o. 53760778 3 697,50 € 15.02.2022 25.02.2022 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0036/23 Údržba telefónnej ústredne a siete Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Jozef Bernáth 41159519 60,00 € 15.02.2023 01.03.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0036/24 Dodávka elektriny Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 ZSE energia a.s. 36677281 -127,21 € 13.02.2024 27.02.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0037/17 dodávka plynu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 4,00 € 07.02.2017 02.03.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0037/18 Dodávka tepla Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Bratislavská teplárenská a.s. 35823542 6 317,60 € 13.02.2018 04.03.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0037/19 vodné-stočné Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 1 268,30 € 05.02.2019 22.02.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0037/20 Dodávka elektriny Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovakia energy 36807702 -7,88 € 10.02.2020 26.02.2020 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0037/21 dodávka tepla Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Bratislavská teplárenská a.s. 35823542 -311,31 € 11.02.2021 07.03.2021 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0037/22 Čipová karta Gemalto ID prime 940 2 ks Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Disig, a.s. 35975946 72,00 € 17.02.2022 01.03.2022 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0037/23 vodné-stočné, zrážková voda Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 2 160,12 € 25.02.2023 03.04.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0037/24 dodávka tepla Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 13 982,14 € 13.02.2024 26.02.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0038/17 dodávka plynu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 419,00 € 07.02.2017 02.03.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0038/18 Služby počítačovej siete Sanet Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 SANET 17055270 149,37 € 20.02.2018 04.03.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0038/19 Dodávka plynu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 4,00 € 05.02.2019 22.02.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0038/20 Dodávka tepla Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Bratislavská teplárenská a.s. 35823542 7 543,84 € 13.02.2020 26.02.2020 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0038/21 Sada kombi držadiel 11dielňa Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 78,00 € 18.02.2021 07.03.2021 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0038/22 hygienické sáčky Novoclean - 100 ks Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 CWS Slovensko, s.r.o. 31411045 188,23 € 23.02.2022 21.03.2022 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra