Faktúry
Počet záznamov: 2757
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0007/24 | Dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ZSE energia a.s. | 36677281 | -352,66 € | 11.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0006/24 | Dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 0,31 € | 11.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0319/23 | Dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ZSE energia a.s. | 36677281 | -198,10 € | 14.12.2023 | 31.12.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0036/24 | Dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ZSE energia a.s. | 36677281 | -127,21 € | 13.02.2024 | 27.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0035/24 | Dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ZSE energia a.s. | 36677281 | -302,05 € | 13.02.2024 | 27.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0071/24 | Dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ZSE energia a.s. | 36677281 | -482,66 € | 12.03.2024 | 28.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0072/24 | Dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ZSE energia a.s. | 36677281 | -561,22 € | 12.03.2024 | 28.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0011/23 | pracovné rukavice nitrilové | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ZENCO Corp. a. s. | 09862421 | 106,30 € | 19.01.2023 | 24.01.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0321/22 | obväzový materiál na krúžok prvej pomoci | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ZENCO Corp. a. s. | 09862421 | 104,74 € | 13.12.2022 | 19.12.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0013/24 | Nitrilové rukavice | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ZENCO Corp. a. s. | 09862421 | 99,70 € | 18.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0111/20 | Dodávka a montáž oplotenia | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Zeleň Slovakia s.r.o. | 35968257 | 2 059,50 € | 15.05.2020 | 03.06.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0110/20 | Dodávka a montáž tieniacej folie | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Zeleň Slovakia s.r.o. | 35968257 | 890,69 € | 15.05.2020 | 03.06.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0049/21 | Odstránenie drevín - výrub stromov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Zeleň Slovakia s.r.o. | 35968257 | 3 912,00 € | 10.03.2021 | 07.04.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0076/21 | Osadenie poklopu šachty, predlženie a poklop šakty | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Zeleň Slovakia s.r.o. | 35968257 | 830,00 € | 15.04.2021 | 04.05.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0288/22 | otvorenie trojbodového zámku a montáž nového zámku | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ZÁMKOVÉ CENTRUM RK s. r. o. | 54721601 | 263,00 € | 14.11.2022 | 23.11.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0307/20 | Murárské práce - vyspravenie stien, stierkovanie, úprava rohov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Žabko s.r.o. | 52328881 | 1 000,00 € | 14.12.2020 | 18.12.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0306/20 | maľovanie suterénnych priestorov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Žabko s.r.o. | 52328881 | 1 160,00 € | 14.12.2020 | 18.12.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0243/18 | prenájom kopírky | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 1 256,13 € | 11.10.2018 | 25.10.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0017/19 | prenájom kopírky | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 607,62 € | 11.01.2019 | 04.02.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0097/19 | Prenájom kopírok (4 ks) | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 906,21 € | 04.04.2019 | 01.05.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0209/19 | Prenájom kopírok | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 880,66 € | 19.07.2019 | 01.08.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0273/19 | prenájom kopírok | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 705,84 € | 03.10.2019 | 30.10.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0004/20 | prenájom kopírok | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 914,44 € | 14.01.2020 | 24.01.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0077/20 | Prenájom kopírok | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 798,52 € | 03.04.2020 | 24.04.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0157/20 | Prenájom kopírok | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 636,03 € | 08.07.2020 | 02.08.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0208/20 | Dávkovač dezinfekčného roztoku voľne stojaci 4 ks | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 660,14 € | 09.09.2020 | 22.09.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0193/20 | Dávkovače na dezinfekciu a dezinfekčný roztok | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 327,10 € | 28.08.2020 | 22.09.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0214/20 | Antibakteriálny roztok do dávkovačov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 193,20 € | 11.09.2020 | 06.10.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0205/20 | antibakteriálny dezinfekčný roztok do dávkovačov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 226,48 € | 07.09.2020 | 06.10.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0284/20 | prenájom kopírok | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 719,83 € | 19.11.2020 | 02.12.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |