Faktúry
Počet záznamov: 2744
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0002/21 | prenájom kopírok | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 678,06 € | 05.01.2021 | 26.01.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0064/21 | Prenájom kopírok | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 641,11 € | 07.04.2021 | 04.05.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0159/21 | prenájom kopírok | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 846,87 € | 07.07.2021 | 27.07.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0256/21 | Dezinfekčný antibakteriálny roztok | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 332,88 € | 19.10.2021 | 03.11.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0242/21 | Nástenný dávkovač dezinf. roztoku s teplomerom a dezinfenkčný roztok 10 bandasiek | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 285,69 € | 12.10.2021 | 03.11.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0231/21 | prenájom kopírok | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 688,81 € | 07.10.2021 | 03.11.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0292/21 | Nástenný dávkovač dezinfekčného rostoku s teplomerom 2 ks | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 285,60 € | 02.12.2021 | 05.01.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0326/21 | Prenájom kopírok | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 789,08 € | 31.12.2021 | 26.01.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0074/22 | prenájom kopírok | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 874,85 € | 04.04.2022 | 22.04.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0111/22 | prenájom kopírok | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 183,45 € | 16.05.2022 | 01.06.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0138/22 | prenájom kopírok | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 210,28 € | 07.06.2022 | 04.07.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0182/22 | prenájom kopírok | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 194,18 € | 11.07.2022 | 01.08.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0216/22 | prenájom kopírok 08/2022 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 114,15 € | 07.09.2022 | 02.10.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0202/22 | prenájom kopírok | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 194,18 € | 11.08.2022 | 02.09.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0305/23 | prenájom kopírok | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 232,13 € | 07.12.2023 | 20.12.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0271/23 | prenájom kopírok | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 254,74 € | 06.11.2023 | 04.12.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0229/23 | prenájom kopírok | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 198,30 € | 09.10.2023 | 02.11.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0200/23 | prenájom kopírok | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 125,44 € | 11.09.2023 | 03.10.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0203/23 | prenájom kopírok | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 107,53 € | 14.09.2023 | 03.10.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0165/23 | prenájom kopírok | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 177,02 € | 14.07.2023 | 30.07.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0133/23 | prenájom kopírok | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 268,41 € | 07.06.2023 | 30.06.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0098/23 | prenájom kopírok | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 199,50 € | 09.05.2023 | 02.06.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0103/23 | Prenájom kopírok | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 196,97 € | 10.05.2023 | 22.05.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0075/23 | prenájom kopírok | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 264,56 € | 12.04.2023 | 04.05.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0026/23 | prenájom kopírok | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 172,56 € | 07.02.2023 | 01.03.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0350/22 | prenájom kopírok | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 197,32 € | 30.12.2022 | 23.01.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0311/22 | prenájom kopírok | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 185,22 € | 05.12.2022 | 29.12.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0278/22 | prenájom kopírok | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 202,69 € | 07.11.2022 | 23.11.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0251/22 | prenájom kopírok | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 191,64 € | 06.10.2022 | 18.10.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0342/23 | prenájom kopírok | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 185,74 € | 31.12.2023 | 02.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |