Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2756

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSF/0004/23 príspevok na stravovanie zamestnancov 1/2023 Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Jozef Biznár 32823274 262,80 € 07.02.2023 01.03.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFSF/0004/22 príspevok na stravovanie - február Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Jozef Biznár 32823274 171,00 € 01.03.2022 21.03.2022 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFSF/0004/21 Príspevok na stravu za február a marec Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Jozef Biznár 32823274 64,00 € 12.04.2021 04.05.2021 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFSF/0004/20 príspevok na stravovanie Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Jozef Biznár 32823274 161,00 € 07.02.2020 25.02.2020 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFSF/0004/19 Príspevok na stravovanie zamestnancov Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Jozef Biznár 32823274 118,32 € 07.02.2019 22.02.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFSF/0004/18 Príspevok na stravu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Jozef Biznár 32823274 95,88 € 06.02.2018 02.03.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFSF/0004/17 stolová voda Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 AQUA PRO, s. r. o. 36184683 11,95 € 03.02.2017 03.03.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFSF/0003/24 Príspevok na stravovanie 01/2024 Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Jozef Biznár 32823274 256,40 € 06.02.2024 26.02.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFSF/0003/23 Príspevok na stravovanie 12/2022 Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Jozef Biznár 32823274 176,60 € 12.01.2023 01.02.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFSF/0003/22 Príspevok na stravovanie - január Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Jozef Biznár 32823274 150,60 € 03.02.2022 25.02.2022 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFSF/0003/21 Pramenitá voda Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 AQUA PRO EUROPE, a.s. 50886771 23,80 € 07.04.2021 20.04.2021 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFSF/0003/20 Príspevok na stravu zamestnancom - december 2019 Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Jozef Biznár 32823274 100,50 € 10.01.2020 04.02.2020 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFSF/0003/19 stolová voda Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 AQUA PRO EUROPE, a.s. 50886771 43,64 € 06.02.2019 22.02.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFSF/0003/18 Stolová voda Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 AQUA PRO EUROPE, a.s. 50886771 55,52 € 05.02.2018 02.03.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFSF/0002/24 príspevok na stravu za december 2023 Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Jozef Biznár 32823274 150,40 € 08.01.2024 02.02.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFSF/0002/23 pramenitá voda Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 AQUA PRO EUROPE, a.s. 50886771 15,86 € 09.01.2023 23.01.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFSF/0002/22 Príspevok na stravu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Jozef Biznár 32823274 62,40 € 11.01.2022 26.01.2022 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFSF/0002/21 Stolová voda Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 AQUA PRO EUROPE, a.s. 50886771 76,46 € 12.01.2021 26.01.2021 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFSF/0002/20 ročný prenájom dávkovača vody Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 AQUA PRO EUROPE, a.s. 50886771 76,46 € 09.01.2020 24.01.2020 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFSF/0002/19 Prispevok na stravu zamestnancom Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Jozef Biznár 32823274 73,44 € 07.01.2019 04.02.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFSF/0002/18 príspevok na stravu pre zamestnancov Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Jozef Biznár 32823274 58,48 € 09.01.2018 05.02.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFSF/0002/17 stolová voda Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 AQUA PRO, s. r. o. 36184683 76,46 € 09.01.2017 27.01.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFSF/0001/24 Prenájom dávkovačša vody Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 AQUA PRO EUROPE, a.s. 50886771 76,46 € 02.01.2024 02.02.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFSF/0001/23 prenájom dávkovača vody Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 AQUA PRO EUROPE, a.s. 50886771 76,46 € 09.01.2023 23.01.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFSF/0001/22 Stolová voda - prenájom dávkovača Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 AQUA PRO EUROPE, a.s. 50886771 76,46 € 07.01.2022 26.01.2022 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFSF/0001/21 príspevok na stravovanie - december Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Jozef Biznár 32823274 48,50 € 07.01.2021 26.01.2021 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFSF/0001/20 Pramenitá voda Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 AQUA PRO EUROPE, a.s. 50886771 31,73 € 09.01.2020 24.01.2020 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFSF/0001/19 Stolová voda Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 AQUA PRO EUROPE, a.s. 50886771 76,46 € 07.01.2019 01.02.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFSF/0001/18 Pramenitá voda Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 AQUA PRO EUROPE, a.s. 50886771 76,46 € 04.01.2018 28.01.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFSF/0001/17 príspevok na stravu zamestnancom Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Jozef Biznár 32823274 89,25 € 09.01.2017 27.01.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra