Faktúry
Počet záznamov: 2756
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSF/0004/23 | príspevok na stravovanie zamestnancov 1/2023 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 262,80 € | 07.02.2023 | 01.03.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFSF/0004/22 | príspevok na stravovanie - február | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 171,00 € | 01.03.2022 | 21.03.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFSF/0004/21 | Príspevok na stravu za február a marec | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 64,00 € | 12.04.2021 | 04.05.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFSF/0004/20 | príspevok na stravovanie | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 161,00 € | 07.02.2020 | 25.02.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFSF/0004/19 | Príspevok na stravovanie zamestnancov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 118,32 € | 07.02.2019 | 22.02.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFSF/0004/18 | Príspevok na stravu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 95,88 € | 06.02.2018 | 02.03.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFSF/0004/17 | stolová voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | AQUA PRO, s. r. o. | 36184683 | 11,95 € | 03.02.2017 | 03.03.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFSF/0003/24 | Príspevok na stravovanie 01/2024 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 256,40 € | 06.02.2024 | 26.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFSF/0003/23 | Príspevok na stravovanie 12/2022 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 176,60 € | 12.01.2023 | 01.02.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFSF/0003/22 | Príspevok na stravovanie - január | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 150,60 € | 03.02.2022 | 25.02.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFSF/0003/21 | Pramenitá voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | AQUA PRO EUROPE, a.s. | 50886771 | 23,80 € | 07.04.2021 | 20.04.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFSF/0003/20 | Príspevok na stravu zamestnancom - december 2019 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 100,50 € | 10.01.2020 | 04.02.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFSF/0003/19 | stolová voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | AQUA PRO EUROPE, a.s. | 50886771 | 43,64 € | 06.02.2019 | 22.02.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFSF/0003/18 | Stolová voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | AQUA PRO EUROPE, a.s. | 50886771 | 55,52 € | 05.02.2018 | 02.03.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFSF/0002/24 | príspevok na stravu za december 2023 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 150,40 € | 08.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFSF/0002/23 | pramenitá voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | AQUA PRO EUROPE, a.s. | 50886771 | 15,86 € | 09.01.2023 | 23.01.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFSF/0002/22 | Príspevok na stravu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 62,40 € | 11.01.2022 | 26.01.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFSF/0002/21 | Stolová voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | AQUA PRO EUROPE, a.s. | 50886771 | 76,46 € | 12.01.2021 | 26.01.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFSF/0002/20 | ročný prenájom dávkovača vody | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | AQUA PRO EUROPE, a.s. | 50886771 | 76,46 € | 09.01.2020 | 24.01.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFSF/0002/19 | Prispevok na stravu zamestnancom | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 73,44 € | 07.01.2019 | 04.02.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFSF/0002/18 | príspevok na stravu pre zamestnancov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 58,48 € | 09.01.2018 | 05.02.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFSF/0002/17 | stolová voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | AQUA PRO, s. r. o. | 36184683 | 76,46 € | 09.01.2017 | 27.01.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFSF/0001/24 | Prenájom dávkovačša vody | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | AQUA PRO EUROPE, a.s. | 50886771 | 76,46 € | 02.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFSF/0001/23 | prenájom dávkovača vody | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | AQUA PRO EUROPE, a.s. | 50886771 | 76,46 € | 09.01.2023 | 23.01.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFSF/0001/22 | Stolová voda - prenájom dávkovača | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | AQUA PRO EUROPE, a.s. | 50886771 | 76,46 € | 07.01.2022 | 26.01.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFSF/0001/21 | príspevok na stravovanie - december | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 48,50 € | 07.01.2021 | 26.01.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFSF/0001/20 | Pramenitá voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | AQUA PRO EUROPE, a.s. | 50886771 | 31,73 € | 09.01.2020 | 24.01.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFSF/0001/19 | Stolová voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | AQUA PRO EUROPE, a.s. | 50886771 | 76,46 € | 07.01.2019 | 01.02.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFSF/0001/18 | Pramenitá voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | AQUA PRO EUROPE, a.s. | 50886771 | 76,46 € | 04.01.2018 | 28.01.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFSF/0001/17 | príspevok na stravu zamestnancom | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 89,25 € | 09.01.2017 | 27.01.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |