Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2757

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0017/18 Servis výpočtovej techniky a správa školských serverov Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 336,00 € 01.02.2018 04.03.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0046/18 Servis výpočtovej techniky , správa školských serverov Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 336,00 € 08.03.2018 22.03.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0061/18 Projektor BENQ 1 ks, a 2ks harddiskov Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 454,32 € 22.03.2018 04.04.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0066/18 Servis výpočtovej techniky a správa školských serverov Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 336,00 € 04.04.2018 01.05.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0090/18 materiál pre výpočtovú techniku -switch Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 36,00 € 19.04.2018 04.05.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0094/18 Lampa do projektora EPSON EB X6 1 ks Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 118,80 € 02.05.2018 30.05.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0095/18 Servis výpočtovej techniky a správa školských serverov Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 336,00 € 02.05.2018 30.05.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0124/18 materiál pre výpočtovú techniku Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 110,76 € 31.05.2018 23.06.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0127/18 Servis výpočtovej techniky a správa školských serverov Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 336,00 € 01.06.2018 23.06.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0148/18 Servis VT a správa serverov Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 336,00 € 02.07.2018 22.07.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0153/18 Projektor BENQ MS506 čierny Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 396,00 € 13.07.2018 23.07.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0171/18 Správa serverov, servis výpočtovej techniky Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 336,00 € 01.08.2018 30.08.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0200/18 Toner Phaser 3260 black 1 ks Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 55,20 € 10.09.2018 21.09.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0187/18 Servis VT a správa školských serverov Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 336,00 € 31.08.2018 21.09.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0215/18 Lampa do projektora EPSON Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 117,60 € 26.09.2018 18.10.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0226/18 Servis výpočtovej techniky a správa školských serverov Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 336,00 € 02.10.2018 21.10.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0246/18 2 ks dataprojektory, 53 ks USB klúče a 2 ks kamery Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 1 434,60 € 12.10.2018 25.10.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0254/18 Lampa do projektora EPSON EB X6 1 ks Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 117,60 € 19.10.2018 25.10.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0280/18 IP kamera Hikvision a kábel Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 140,40 € 12.11.2018 02.12.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0267/18 Správa školských serverov, servis výpočtovej techniky Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 336,00 € 05.11.2018 03.12.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0300/18 Servis VT a správa serverov Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 336,00 € 03.12.2018 17.12.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0006/19 Servis výpočtovej techniky a správa školských serverov Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 336,00 € 07.01.2019 01.02.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0036/19 servis výpočtovej technika a správa školských serverov Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 336,00 € 04.02.2019 22.02.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0060/19 Inštalácia nových projektov Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 48,00 € 04.03.2019 20.03.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0070/19 Lampa do projektora Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 117,60 € 08.03.2019 01.04.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0061/19 Servis výpočtovej techniky a správa školských serverov Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 336,00 € 04.03.2019 09.04.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0085/19 Servis výpočtovej techniky a správa školských serverov Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 336,00 € 01.04.2019 01.05.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0113/19 Servis výpočtovej techniky a správa školských serverov Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 336,00 € 30.04.2019 26.05.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0126/19 2 ks ergonometrické myši Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 62,88 € 13.05.2019 27.05.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0116/19 Toner Phaser 3260 black Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 55,20 € 03.05.2019 31.05.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra