Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2757

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0093/24 Odborné a administratívne služby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Aurel Bitter Mgr. 37496433 980,00 € 05.04.2024 19.04.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0060/20 Doprava osôb na trase Bratislava - Sereď a späť Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Autobusar, s.r.o. 51236982 300,00 € 10.03.2020 02.04.2020 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0063/22 Doprava - Múzeum holokaustu Sereď(Bratislava-Sereď a späť) Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Autobusar, s.r.o. 51236982 300,00 € 28.03.2022 01.04.2022 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0085/23 Doprava Bratislava-sereď 16.3.2023 Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Autobusar, s.r.o. 51236982 300,00 € 13.04.2023 24.04.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0343/19 učebné pomôcky na záujmový krúžok Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Alza.sk s.r.o. 36562939 237,58 € 29.11.2019 23.12.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0188/20 teplomery 3 ks Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Alza.sk s.r.o. 36562939 172,32 € 25.08.2020 04.09.2020 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0232/21 Batéria a laminovačka Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Alza.sk s.r.o. 36562939 239,91 € 08.10.2021 21.10.2021 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0250/21 Nabíjateľné batérie, skúšačka, nabíjačku Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Alza.sk s.r.o. 36562939 331,48 € 18.10.2021 03.11.2021 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0147/23 Futsalové a futbalové lopty 8 ks Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 SPORTISIMO SK s. r. o. 44156979 319,60 € 23.06.2023 30.06.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0250/18 Vysávače Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 KÄRCHER Slovakia s.r.o. 43967663 652,98 € 17.10.2018 25.10.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0295/21 Umývací stroj BR 30/4 C+MF Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 KÄRCHER Slovakia s.r.o. 43967663 1 897,34 € 03.12.2021 13.12.2021 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFKV/0002/21 Umývací stroj BD 50/50 C Bp Pack Classic Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 KÄRCHER Slovakia s.r.o. 43967663 3 480,00 € 03.12.2021 13.12.2021 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0345/22 interierové dvere Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Multiform Nitra 44859643 4 141,30 € 22.12.2022 29.12.2022 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0295/18 Koberce do školy, podľa našich požiadaviek( kabinet THP 2x a tajomníčka) Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovakia TAP, s.r.o 35715316 776,84 € 23.11.2018 02.12.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0266/18 Koberce Robson do troch kabinetov(Matematika, Fyzika, Nemčína II) Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovakia TAP, s.r.o 35715316 941,28 € 05.11.2018 03.12.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0324/18 Oprava stupienkovej podlahy, brúsenie a lakovanie parkiet Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovakia TAP, s.r.o 35715316 10 700,00 € 18.12.2018 03.01.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0109/20 nákup koberca a pokládka Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovakia TAP, s.r.o 35715316 352,32 € 15.05.2020 24.05.2020 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0170/20 Podlaha a pokládka podlahy do riaditeľne Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovakia TAP, s.r.o 35715316 1 052,40 € 27.07.2020 02.08.2020 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0215/22 koberc do kabinetu geografie Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovakia TAP, s.r.o 35715316 475,96 € 07.09.2022 02.10.2022 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0303/23 Vividbooks fyzika - chémia do 1.9.2026 Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Affinity s. r. o. 51765233 1 587,00 € 06.12.2023 20.12.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0204/16 servis výpočtovej techniky, správa školských serverov Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 280,00 € 05.09.2016 04.10.2016 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0181/16 servis výpočtovej techniky, správa školských serverov Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 280,00 € 01.08.2016 04.10.2016 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0164/16 switch TP Link Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 370,00 € 07.07.2016 04.10.2016 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0159/16 servis VT, správa serverov Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 280,00 € 01.07.2016 04.10.2016 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0151/16 učebné pomôcky Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 1 254,20 € 26.06.2016 04.10.2016 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0226/16 materiál Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 50,00 € 26.09.2016 05.10.2016 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0230/16 servis výpočtovej techniky, správa serverov Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 280,00 € 03.10.2016 26.10.2016 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0249/16 lampa do projektora Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 120,00 € 06.10.2016 04.11.2016 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0256/16 multifunkčná tlačiareň Canon Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 140,00 € 18.10.2016 04.11.2016 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0265/16 servis VT a správa siete Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 280,00 € 03.11.2016 21.11.2016 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra