Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2744

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0132/23 poskytnutie práva použivať aktuálne verzie 06/23-05/24 Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 98,64 € 07.06.2023 30.06.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0133/23 prenájom kopírok Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Z+M servis a. s. 44195591 268,41 € 07.06.2023 30.06.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0130/23 Analýza bazénovej vody Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. 53248376 86,40 € 07.06.2023 15.06.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0131/23 Práca, mzdy a odmeňovanie predplatné 2024 Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503 116,36 € 07.06.2023 15.06.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0129/23 Odborné a administratívne služby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Aurel Bitter Mgr. 37496433 980,00 € 06.06.2023 15.06.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0127/23 Hygienické potreby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Europapier Slovensko, s.r.o. 31344381 492,00 € 05.06.2023 30.06.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0126/23 dodávka plynu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 62,00 € 05.06.2023 15.06.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0128/23 Deratizácia priestorov školy Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Eduard SIMONDEL 41888154 60,00 € 05.06.2023 15.06.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0123/23 hygienické potreby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 179,54 € 02.06.2023 15.06.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0124/23 zrážková voda Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 56,70 € 02.06.2023 15.06.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0125/23 Servis výpočtovej techniky, správa školských serverov a správa VT v rámci majetku školy Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 486,00 € 02.06.2023 15.06.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0122/23 Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 B.P.A. 31359183 78,00 € 31.05.2023 15.06.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0097/23 Hygienické potreby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Europapier Slovensko, s.r.o. 31344381 492,00 € 28.05.2023 02.06.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0121/23 Materiál pre výpočtovú techniku Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 120,00 € 26.05.2023 15.06.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0118/23 prenájom rohoží Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 CWS Slovensko, s.r.o. 31411045 151,49 € 24.05.2023 15.06.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0120/23 Bumper kotúč - projekt šport Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Patrik Jurovčík 53000854 253,00 € 24.05.2023 02.06.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0119/23 posilňovacie stroje - projekt Šport Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 eFitness a.s. 27518876 2 190,00 € 24.05.2023 02.06.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0115/23 vodné-stočné , zrážková voda Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 1 979,22 € 19.05.2023 15.06.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFSF/0009/23 príspevok na stravu 4/2023 Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Jozef Biznár 32823274 223,20 € 19.05.2023 02.06.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0117/23 Stravovanie zamestnancov 4/2023 Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Jozef Biznár 32823274 1 395,00 € 19.05.2023 02.06.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0114/23 Odvoz vyradeného elektromateriálu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 ARGUSS s.r.o. 31365213 24,00 € 17.05.2023 02.06.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0113/23 Služby počítačovej siete SANET Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 SANET 17055270 149,37 € 17.05.2023 02.06.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0112/23 Odvoz a zhodnocovanie odpadu veľkokapacitným kontajnerom Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 OLO 00681300 387,50 € 16.05.2023 02.06.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0108/23 dodávka elektriny Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 ZSE energia a.s. 36677281 -238,03 € 12.05.2023 15.06.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0109/23 dodávka elektriny Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 ZSE energia a.s. 36677281 377,22 € 12.05.2023 15.06.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0107/23 telekomunikačné služby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovak Telecom a.s. 35763469 38,56 € 12.05.2023 02.06.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0111/23 Zabezpečenie prijímacích skúšok na 8-ročné štúdium Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 EXAM testing, spol. s r.o. 35891726 2 012,30 € 12.05.2023 02.06.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0110/23 Zabezpečenie prijímacích skúšok na 4-ročné štúdium Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 EXAM testing, spol. s r.o. 35891726 1 612,94 € 12.05.2023 02.06.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0106/23 dodávka tepla Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 8 897,99 € 12.05.2023 02.06.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0105/23 tonery do tlačiarne Canon 2 ks a 1 ks do HP Q2612 Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Magic Print s.r.o. 36617661 100,80 € 10.05.2023 22.05.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra