Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2757

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0022/17 dodávka plynu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 432,00 € 23.01.2017 02.02.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0023/17 dodávka plynu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 4,00 € 23.01.2017 02.02.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0024/17 dodávka plynu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 93,13 € 23.01.2017 02.02.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0025/17 dodávka plynu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 -4,68 € 23.01.2017 02.02.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0026/17 seminár PaM Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Vema 31355374 60,00 € 23.01.2017 02.03.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0028/17 tonery Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 PRYZMAT Slovakia, s. r. o. 35882891 379,20 € 26.01.2017 02.03.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0029/17 vodné-stočné Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 416,82 € 26.01.2017 02.03.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0032/17 lektorské služby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Bratislavské tanečné centrum 31990950 400,00 € 31.01.2017 02.03.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0027/17 prenájom rohoží Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 CWS Slovensko, s.r.o. 31411045 98,50 € 26.01.2017 02.03.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0033/17 správa serveru, servis VT Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 292,00 € 03.02.2017 02.03.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0034/17 servis tel. ústredne a siete Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Jozef Bernáth 41159519 60,00 € 03.02.2017 02.03.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0035/17 stravné zámestnanacov Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Jozef Biznár 32823274 969,54 € 03.02.2017 02.03.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0036/17 Učebnice Etickej výchovy Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Orbis Pictus Istropolitana 17323266 16,00 € 03.02.2017 02.03.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0037/17 dodávka plynu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 4,00 € 07.02.2017 02.03.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0038/17 dodávka plynu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 419,00 € 07.02.2017 02.03.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0039/17 odvoz odpadu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 99,54 € 07.02.2017 02.03.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0040/17 toner Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 PRYZMAT Slovakia, s.r.o. 35882891 48,00 € 08.02.2017 02.03.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0041/17 telekomunikačné služby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovak Telecom a.s. 35763469 52,15 € 09.02.2017 02.03.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0042/17 dodávka tepla Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Bratislavská teplárenská a.s. 35823542 8 024,89 € 13.02.2017 02.03.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0043/17 toner Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 PRYZMAT Slovakia, s.r.o. 35882891 48,00 € 13.02.2017 02.03.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0045/17 členský poplatok Sanet Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 SANET 17055270 33,00 € 13.02.2017 02.03.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0046/17 dodávka elektriny Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovakia energy 36807702 -132,07 € 16.02.2017 02.03.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0048/17 hyginické potreby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 ESPACK, spol. s. r. o. 35977167 323,64 € 16.02.2017 02.03.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0022/08 Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing.Slavomír Straka ELSTE 32060327 8 404,00 € 28.01.2008 02.03.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0030/17 elektroinštalačný materiál Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 ANMIMA, s.r.o. 44359594 233,69 € 26.01.2017 02.03.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0031/17 elektroinštalačný materiál Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 ANMIMA, s.r.o. 44359594 16,36 € 26.01.2017 02.03.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFSF/0004/17 stolová voda Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 AQUA PRO, s. r. o. 36184683 11,95 € 03.02.2017 03.03.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFSF/0005/17 príspevok na stravu zamestnancom Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Jozef Biznár 32823274 115,26 € 03.02.2017 03.03.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0047/17 výmena valca v tlačiarni Phaser 7030 Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 PRYZMAT Slovakia, s.r.o. 35882891 66,40 € 16.02.2017 20.03.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0050/17 služby počítačovej siete SANET Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 SANET 17055270 149,37 € 17.02.2017 20.03.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra