Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2757

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0174/16 toner Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 PRYZMAT Slovakia, s.r.o. 35882891 51,60 € 14.07.2016 04.10.2016 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0173/16 zrážková voda Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 47,56 € 14.07.2016 04.10.2016 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0172/16 zrážková voda Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 169,20 € 14.07.2016 04.10.2016 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0171/16 vodné-stočné Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 2 574,49 € 14.07.2016 04.10.2016 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0170/16 gastrolístky Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Edenred 31328695 656,23 € 13.07.2016 04.10.2016 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0169/16 dodávka tepla Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Bratislavská teplárenská a.s. 35823542 -2 229,80 € 13.07.2016 04.10.2016 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0168/16 prenájom kopírky Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 RICOH Slovakia s.r.o. 31331785 330,31 € 12.07.2016 04.10.2016 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0167/16 dodávka elektriny Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovakia energy 36807702 -223,78 € 08.07.2016 04.10.2016 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0166/16 telefónne služby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovak Telecom a.s. 35763469 53,30 € 08.07.2016 04.10.2016 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0165/16 odvoz odpadu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 149,31 € 08.07.2016 04.10.2016 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0164/16 switch TP Link Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 370,00 € 07.07.2016 04.10.2016 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFSF/0015/16 stolová voda Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 AQUA PRO, s. r. o. 36184683 29,88 € 07.07.2016 04.10.2016 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0163/16 dodávka plynu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 4,00 € 04.07.2016 04.10.2016 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0162/16 dodávka plynu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 24,00 € 04.07.2016 04.10.2016 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0161/16 kancelársky papier, kancelársky papier Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Lyreco 35958120 50,04 € 04.07.2016 04.10.2016 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0160/16 služby technika BOZP Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Milan Bojnanský 40961478 97,62 € 04.07.2016 04.10.2016 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0159/16 servis VT, správa serverov Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 280,00 € 01.07.2016 04.10.2016 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0158/16 stravovanie zamestnancov Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Jozef Biznár 32823274 717,86 € 01.07.2016 04.10.2016 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0179/16 elektroinštalačný materiál Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 ANMIMA, s.r.o. 44359594 95,70 € 01.08.2016 04.10.2016 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0155/16 elektroinštalačný materiál Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 ANMIMA, s.r.o. 44359594 63,55 € 27.06.2016 04.10.2016 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0154/16 elektroinštalačný materiál Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 ANMIMA, s.r.o. 44359594 55,36 € 26.06.2016 04.10.2016 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0153/16 elektroinštalačný materiál Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 ANMIMA, s.r.o. 44359594 13,37 € 26.06.2016 04.10.2016 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0152/16 elektroinštalačný materiál Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 ANMIMA, s.r.o. 44359594 19,96 € 26.06.2016 04.10.2016 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0220/16 servis telekomunikačnej techniky a ústredne Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Jozef Bernáth 41159519 60,00 € 21.09.2016 04.10.2016 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0218/16 virtuálna knižnica-služby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 16,56 € 19.09.2016 04.10.2016 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0217/16 dodávka tepla Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Bratislavská teplárenská a.s. 35823542 -2 837,42 € 14.09.2016 04.10.2016 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0216/16 dodávka elektriny Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovakia energy 36807702 -434,66 € 13.09.2016 04.10.2016 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0215/16 odvoz odpadu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 149,31 € 12.09.2016 04.10.2016 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0214/16 oprava umývacieho stroja Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Yves&Soteco Slovakia, s.r.o. 35799331 676,80 € 12.09.2016 04.10.2016 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0213/16 oprava umývacieho stroja Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Yves&Soteco Slovakia, s.r.o. 35799331 152,08 € 12.09.2016 04.10.2016 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra