Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2756

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0289/23 vodné-stočné , zrážková voda Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 2 997,08 € 20.11.2023 04.12.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0291/23 hygienické potreby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Europapier Slovensko, s.r.o. 31344381 477,12 € 20.11.2023 04.12.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0288/23 Občerstvenie na basketbalový turnaj 16.11.2023 Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Igor Spiegel - SPIEGEL 32083611 108,00 € 16.11.2023 04.12.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0286/23 Pracovný zošit Matematika 1,2,3 Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Libera Terra, s.r.o. 35927097 489,60 € 15.11.2023 04.12.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0287/23 Učebnice geografie Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o. 45258767 1 820,00 € 15.11.2023 04.12.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0285/23 Dodávka tepla Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 3 265,91 € 14.11.2023 04.12.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0283/23 Dodávka elektriny Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 ZSE energia a.s. 36677281 -196,30 € 13.11.2023 04.12.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0282/23 Dodávka elektriny Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 ZSE energia a.s. 36677281 610,26 € 13.11.2023 04.12.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0284/23 občerstvenie na basketbalový turnaj chlapcov 13.11. 2023 Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Igor Spiegel - SPIEGEL 32083611 224,00 € 13.11.2023 04.12.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0279/23 oprava elektroinštalácie Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 PROFI Elektro s.r.o. 35935391 900,00 € 09.11.2023 04.12.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0281/23 basketbalová lopta Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Danvis, s. r. o. 36355356 55,00 € 09.11.2023 15.11.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0280/23 basketbalová lopta Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Danvis, s. r. o. 36355356 55,00 € 09.11.2023 15.11.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0276/23 telekomunikačné služby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovak Telecom a.s. 35763469 40,57 € 08.11.2023 04.12.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0275/23 Stravovanie zamestnancov október 2023 Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Jozef Biznár 32823274 1 776,50 € 08.11.2023 04.12.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFSF/0013/23 príspevok na stravovanie za október 2023 Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Jozef Biznár 32823274 258,40 € 08.11.2023 04.12.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFSF/0014/23 pramenitá voda Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 AQUA PRO EUROPE, a.s. 50886771 21,38 € 08.11.2023 17.11.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0278/23 kľúčové služby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 MaG MARKET spol. s r.o. 31321453 45,98 € 08.11.2023 15.11.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0274/23 stravovanie - dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Jozef Biznár 32823274 8 261,60 € 08.11.2023 15.11.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0277/23 dodávka plynu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 616,00 € 08.11.2023 15.11.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0273/23 basketbalové lopty - turnaj dievčatá Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Danvis, s. r. o. 36355356 59,98 € 07.11.2023 15.11.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0272/23 Basketbalové lopty - turnaj chlapci Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Danvis, s. r. o. 36355356 59,98 € 07.11.2023 15.11.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0271/23 prenájom kopírok Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Z+M servis a. s. 44195591 254,74 € 06.11.2023 04.12.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0270/23 Údržba a servis telefónnej ústredne a rozvodov - október Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Jozef Bernáth 41159519 60,00 € 03.11.2023 04.12.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0269/23 Odborné a administratívne služby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Aurel Bitter Mgr. 37496433 980,00 € 03.11.2023 15.11.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0268/23 zrážková voda Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 56,70 € 02.11.2023 15.11.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0267/23 Servis výpočtovej techniky, správa školských serverov a správa VT v rámci majetku školy Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 486,00 € 02.11.2023 15.11.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0266/23 materiál na údržbu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 ENTO Železiarstvo, s.r.o. 35798505 26,95 € 30.10.2023 15.11.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0265/23 kancelárske potreby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 187,88 € 27.10.2023 04.12.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0264/23 Učebnice - Biológia Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 preskoly .sk s.r.o. 51692881 160,50 € 27.10.2023 15.11.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0262/23 Dodávka elektriny Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 ZSE energia a.s. 36677281 -812,47 € 26.10.2023 20.11.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra