Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2757

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0203/23 prenájom kopírok Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Z+M servis a. s. 44195591 107,53 € 14.09.2023 03.10.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0204/23 vzdelávací program Viac ako peniaze Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 JUNIOR ACHIEVEMENT SLOVENSKO, n.o. 42166292 60,00 € 12.09.2023 03.10.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0201/23 telekomunikačné služby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovak Telecom a.s. 35763469 39,66 € 11.09.2023 03.10.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0200/23 prenájom kopírok Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Z+M servis a. s. 44195591 125,44 € 11.09.2023 03.10.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0202/23 Odborné a administratívne služby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Aurel Bitter Mgr. 37496433 980,00 € 11.09.2023 03.10.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0199/23 oprava kosačky - traktora Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 J & M Technik s.r.o. 51191733 217,50 € 08.09.2023 18.09.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0198/23 toner Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Magic Print s.r.o. 36617661 36,00 € 07.09.2023 03.10.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0197/23 Servis VT, správa školských serverov a správa VT v rámci majetku školy Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 486,00 € 07.09.2023 18.09.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0196/23 Údržba telekomunikačnej siete a ústredne Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Jozef Bernáth 41159519 60,00 € 07.09.2023 18.09.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0195/23 dodávka plynu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 120,00 € 07.09.2023 03.10.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0194/23 zrážková voda Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 56,70 € 04.09.2023 18.09.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0192/23 Údržba telefónnej ústredne a tel.siete Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Jozef Bernáth 41159519 60,00 € 31.08.2023 18.09.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0193/23 Školské tlačivá Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ševt 31331131 24,41 € 31.08.2023 18.09.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0189/23 Mesačník Dane, účtovnictvo, Odvody r. 2024 Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 PORADCA 36371271 52,50 € 25.08.2023 04.09.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0191/23 Domény Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Positive s. r.o. 35919540 24,00 € 25.08.2023 04.09.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0190/23 Verejná správa SR - ročný prístup Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503 204,00 € 25.08.2023 04.09.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0188/23 Kamerový server software upgrade na 1 rok do 6/24 a čítačka kariet Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 67,80 € 21.08.2023 31.08.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0186/23 vodné-stočné, zrážková voda Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 986,03 € 19.08.2023 18.09.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0187/23 Telekomunikačné služby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovak Telecom a.s. 35763469 37,70 € 19.08.2023 31.08.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0181/23 Za odborné a administratívne služby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Aurel Bitter Mgr. 37496433 980,00 € 17.08.2023 04.09.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0182/23 Služby počítačovej siete SANET Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 SANET 17055270 149,37 € 16.08.2023 31.08.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0184/23 dodávka elektriny Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 ZSE energia a.s. 36677281 -2 484,55 € 16.08.2023 31.08.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0183/23 dodávka elektriny Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 ZSE energia a.s. 36677281 -672,31 € 16.08.2023 31.08.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0185/23 dodávka tepla Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 -3 779,24 € 16.08.2023 02.02.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0180/23 dodávka plynu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 58,00 € 02.08.2023 31.08.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0179/23 zrážková voda Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 56,70 € 01.08.2023 31.08.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0178/23 Servis výpočtovej techniky, správa školských serverov a správa VT v rámci majetku školy Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 486,00 € 31.07.2023 04.09.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0177/23 prenájom rohoží Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 CWS Slovensko, s.r.o. 31411045 151,49 € 26.07.2023 30.07.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0176/23 vodné-stočné, zrážková voda Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 1 026,77 € 21.07.2023 31.08.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0175/23 rekonštrukčné práce a všetky dodávky súvisiace s výmenou PVC podlahovej krytiny v 5 uččebniach Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Dušan Dudáš - PARKETYDUDÁŠ 37498339 10 756,97 € 19.07.2023 30.08.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra