Faktúry
Počet záznamov: 3135
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0399/22 | Prenájom zariadenia XEROX 5335F - BW | Konzervatórium | 00605808 | COPY PRINT GROUP, a. s. | 45310106 | 26,72 € | 07.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0399/19 | Reproduktor SONY MHC-V11 | Konzervatórium | 00605808 | MakroFoto s. r. o. | 45890714 | 181,42 € | 10.12.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0399/17 | Diaľkový ovládač | Konzervatórium | 00605808 | VAT Electronic s. r. o. | 28582543 | 25,58 € | 11.12.2017 | 17.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0398/23 | Zrážky - Konventná 4 - 11/2023 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 22,96 € | 30.11.2023 | 09.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0398/22 | Elektrická energia 11/2022 Mateja Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 627,27 € | 05.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0398/19 | Občerstvenie na podujatie 20.11.2019 | Konzervatórium | 00605808 | SOSHSaO | 00893471 | 4 115,89 € | 10.12.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0398/17 | 12/17 Servis PC | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 40770109 | 399,50 € | 31.12.2017 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0397/23 | Servis a prenájom predložiek 11/2023 | Konzervatórium | 00605808 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 85,73 € | 30.11.2023 | 09.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0397/22 | Elektrická energia 11/2022 Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 630,99 € | 05.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0397/19 | 11/19 Vodné, stočné M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 64,64 € | 10.12.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0397/17 | 12/17 OLO | Konzervatórium | 00605808 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 201,73 € | 31.12.2017 | 12.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0397/16 | Vyúčtovanie el. en. M. Bela rok 20 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 470,70 € | 31.12.2016 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0396/23 | Prenájom zariadenia XEROX 5335F - BW | Konzervatórium | 00605808 | COPY PRINT GROUP, a. s. | 45310106 | 80,96 € | 29.11.2023 | 09.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0396/22 | Elektrická energia 11/2022 Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 825,92 € | 05.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0396/19 | Zrážky M. Bela 11/2019 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 15,48 € | 10.12.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0396/17 | Kopírka - vyhotovené kópie 12/2017 | Konzervatórium | 00605808 | RICOH Slovakia s. r.o. | 31331785 | 28,80 € | 31.12.2017 | 12.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0395/23 | Mesačný paušál - mobil za 12/2023 | Konzervatórium | 00605808 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 24,83 € | 29.11.2023 | 09.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0395/22 | Poplatok za telekomunikačné služby 11/2022 | Konzervatórium | 00605808 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 80,83 € | 01.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0395/19 | Zrážky Tolstého 11/2019 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 51,98 € | 10.12.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0395/17 | 12/17 Hovorné | Konzervatórium | 00605808 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 193,98 € | 31.12.2017 | 12.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0394/23 | Pramenitá voda Lucka - Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 63,36 € | 29.11.2023 | 09.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0394/22 | Servis HP LJ Pro MFP - tlačiareň | Konzervatórium | 00605808 | COPY PRINT GROUP, a. s. | 45310106 | 27,00 € | 01.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0394/19 | Zrážky Konventná 11/2019 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 19,91 € | 10.12.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0394/17 | Vyúčtovanie plyn 2017 Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 825,11 € | 31.12.2017 | 12.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0393/23 | Vodné, stočné za Mateja Bela 11/2023 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 72,62 € | 28.11.2023 | 09.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0393/22 | PLYN 12/2022 MATEJA BELA | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 470,00 € | 01.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0393/19 | Oprava kontrabasu | Konzervatórium | 00605808 | Matej Sipos - ALEAS | 35156406 | 155,20 € | 10.12.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0393/17 | 12/17 Elektrina M. Bela | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 418,78 € | 31.12.2017 | 12.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0392/23 | Refundácia za 12/2023 | Konzervatórium | 00605808 | Gymnázium J.Papánka | 17337046 | 300,00 € | 24.11.2023 | 09.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0392/22 | PLYN 12/2022 Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 573,00 € | 01.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra |