Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3135

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0178/23 Kancelárske potreby Konzervatórium 00605808 TSV PAPIER 32627211 173,87 € 31.05.2023 12.06.2023 Faktúra
DFBV/0179/23 Stravné V4 Konzervatórium 00605808 Konzervatoř Brno 62157213 83,91 € 31.05.2023 12.06.2023 Faktúra
DFBV/0173/23 Vedenie účtovníctva 05/2023 Konzervatórium 00605808 Ing. Martina Kaličiaková 46170928 1 397,90 € 31.05.2023 06.06.2023 Faktúra
DFBV/0174/23 Vodné, stočné, zrážky za Tolstého 05/2023 Konzervatórium 00605808 BVS, a. s. 35850370 246,54 € 30.05.2023 12.06.2023 Faktúra
DFBV/0171/23 BELETIZOL TAPE Konzervatórium 00605808 TM Sound s. r. o. 44293801 75,00 € 30.05.2023 06.06.2023 Faktúra
DFBV/0169/23 Prenájom zariadenia XEROX 5335F - BW Konzervatórium 00605808 COPY PRINT GROUP, a. s. 45310106 3,59 € 29.05.2023 06.06.2023 Faktúra
DFBV/0167/23 Mesačný paušál - mobil za 06/2023 Konzervatórium 00605808 Orange Slovensko a.s. 35697270 24,43 € 29.05.2023 06.06.2023 Faktúra
DFBV/0168/23 Vodné, stočné za Mateja Bela 05/2023 Konzervatórium 00605808 BVS, a. s. 35850370 72,62 € 29.05.2023 06.06.2023 Faktúra
DFBV/0140/23 Vodné, stočné za Mateja Bela 04/2023 Konzervatórium 00605808 BVS, a. s. 35850370 72,62 € 28.05.2023 18.05.2023 Faktúra
DFBV/0170/23 Prenájom priestorov divadla Konzervatórium 00605808 Občianské združenie Boris 42178266 1 800,00 € 27.05.2023 01.06.2023 Faktúra
DFBV/0166/23 TONER 12 KS Konzervatórium 00605808 SOVA SK spol. s r. o. 50661418 716,40 € 26.05.2023 06.06.2023 Faktúra
DFBV/0172/23 Ubytovanie v4 Konzervatórium 00605808 TBD Group s.r.o. 47422025 246,10 € 26.05.2023 01.06.2023 Faktúra
DFBV/0165/23 Jazykový kurz Konzervatórium 00605808 Jazyková škola Palisády BA 17319145 244,00 € 25.05.2023 06.06.2023 Faktúra
DFBV/0162/23 Čistiace prostriedky Konzervatórium 00605808 Rempo, s.r.o. 35819081 128,38 € 19.05.2023 06.06.2023 Faktúra
DFBV/0161/23 Nero Burning ROM 2023 Licencia Konzervatórium 00605808 All Inclusive 36844594 60,00 € 18.05.2023 06.06.2023 Faktúra
DFBV/0164/23 Ubytovanie V4 Konzervatórium 00605808 Amphone spol. s r.o. 15529746 420,39 € 18.05.2023 01.06.2023 Faktúra
DFBV/0163/23 Nabitie karty - Gastro lístky 06/2023 Konzervatórium 00605808 Ticket Service, s.r.o. 52005551 18 163,16 € 17.05.2023 30.05.2023 Faktúra
DFBV/0159/23 Služby počítačovej siete 04-06/2023 Konzervatórium 00605808 SANET 17055270 300,00 € 16.05.2023 07.06.2023 Faktúra
DFBV/0160/23 Pramenitá voda Lucka - Tolstého Konzervatórium 00605808 VODAX a.s. 35801948 58,08 € 15.05.2023 07.06.2023 Faktúra
DFBV/0158/23 Poplatok za telekomunikačné služby 04/2023 Konzervatórium 00605808 Slovak Telekom, a. s. 35763469 72,31 € 12.05.2023 23.05.2023 Faktúra
DFBV/0157/23 Poplatok za komunálne odpady 2023 Konzervatórium 00605808 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 638,38 € 12.05.2023 23.05.2023 Faktúra
DFBV/0155/23 Vodné, stočné 04/2023 Konventná 4 Konzervatórium 00605808 BVS, a. s. 35850370 78,20 € 09.05.2023 23.05.2023 Faktúra
DFBV/0156/23 Čistiace prostriedky Konzervatórium 00605808 Rempo, s.r.o. 35819081 454,13 € 09.05.2023 23.05.2023 Faktúra
DFBV/0154/23 Kancelárske potreby Konzervatórium 00605808 TSV PAPIER 32627211 191,08 € 05.05.2023 23.05.2023 Faktúra
DFBV/0153/23 Prenájom zariadenia XEROX 5335F - BW Konzervatórium 00605808 COPY PRINT GROUP, a. s. 45310106 10,99 € 04.05.2023 23.05.2023 Faktúra
DFBV/0152/23 Elektrická energia, Konventná 04-2023 Konzervatórium 00605808 ZSE Energia, a. s. 36677281 755,39 € 04.05.2023 23.05.2023 Faktúra
DFBV/0151/23 Elektrická energia, Mateja Bela 04-2023 Konzervatórium 00605808 ZSE Energia, a. s. 36677281 795,82 € 04.05.2023 23.05.2023 Faktúra
DFBV/0150/23 Elektrická energia, Tolstého 04-2023 Konzervatórium 00605808 ZSE Energia, a. s. 36677281 822,58 € 03.05.2023 23.05.2023 Faktúra
DFBV/0148/23 PLYN 05/2023 Tolstého 11 Konzervatórium 00605808 SPP, a. s. 35815256 6 534,00 € 02.05.2023 23.05.2023 Faktúra
DFBV/0146/23 PLYN 05/2023 MATEJA BELA Konzervatórium 00605808 SPP, a. s. 35815256 852,00 € 02.05.2023 23.05.2023 Faktúra