Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3936
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0119/17 | Školský internát | 00607291 | ĽUBICA, s. r. o. | 50982516 | 170,18 € | 06.12.2017 | 14.12.2017 | Faktúra | ||||||
DFPC/0119/23 | Chladnička BEKO RDSA240K30WN 3ks, chladnička GORENJE R619FEW5 1ks (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk - centrála | 36562939 | 1 279,55 € | 12.10.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||
DFPC/0117/23 | Notebook Acer Aspire 3 Pure Silver 3ks. | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk - centrála | 36562939 | 1 221,19 € | 10.10.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0094/22 | Náhradný poťah na matrac rozmer 200x90x16 | Školský internát | 00607291 | LUGAS SK s.r.o. | 47847573 | 720,00 € | 27.09.2022 | 05.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0118/21 | Výmenu PVC podlahovej krytiny vrátane súvisiacich prác na chodbe na 8.poschodí v budove ŠI-EP Saratovská 26, BA. | Školský internát | 00607291 | Rakús Vít podlahárske práce | 11793546 | 5 184,00 € | 09.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0097/20 | Záhradný substrát-6ks, Keramzit Agro 20l-1ks, Univerzálne hnojivové tyčinky-2ks, Kvetináče-14ks, Hrantík 100cm-5ks, Hrantík 40cm-5ks, Záhradnícke nožnice-1ks, Dávkovač vody-3ks, Podmiska-14ks, Sada ručného náradia-1ks /Vzdelávacie poukazy/ | Školský internát | 00607291 | HORNBACH-Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 218,25 € | 23.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0110/18 | Tovar podľa obj. 95/2018 - čistiace potreby Trnavská | Školský internát | 00607291 | DEXIS SLOVAKIA s.r.o. | 31427855 | 698,78 € | 28.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0124/17 | Školský internát | 00607291 | Viliam Kuliška - renovácia vaní | 40047237 | 480,00 € | 06.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | ||||||
DFPC/0116/23 | Počítač All In One PC HP 24-cr0000nc 5ks. | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk - centrála | 36562939 | 3 147,99 € | 10.10.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
DFPC/0132/21 | Servisná prehliadka horákovej jednotky WEISHAUPT v kotolni (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | Weishaupt spol. s r. o. | 31605893 | 112,00 € | 06.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0102/20 | Pranie bielizne pre ŠI Trnavská | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 319,81 € | 05.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0103/19 | Papierové vrecká do vysávačov Karcher T 10/1 | Školský internát | 00607291 | MADMAT s.r.o. | 36364398 | 270,40 € | 11.11.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0111/18 | Tovar podľa obj. 94/2018 - údržba trnavská | Školský internát | 00607291 | SINCLAIR Slovakia s.r.o. | 51877244 | 1 576,80 € | 28.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0116/17 | Školský internát | 00607291 | Logica Packaging EU s.r.o. - InterStore.sk | 36511111 | 162,90 € | 04.12.2017 | 29.12.2017 | Faktúra | ||||||
DFPC/0111/23 | RFID kľúčenka 125kHz 200ks, USB RFID čítačka JT308 125kHz 1ks. | Školský internát | 00607291 | Techfun, s. r. o. | 52773299 | 85,50 € | 04.10.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0097/22 | Vypracovanie posudku stavu kanalizačného potrubia a šácht v areáli ŠI-EP Saratovská 26,BA. | Školský internát | 00607291 | SEZAKO Trnava, s. r. o. | 36263800 | 60,00 € | 30.09.2022 | 23.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0096/20 | Výmena PVC podlahovej krytiny vrátane súvisiacich prác /demontáž starého PVC, brúsenie betónu, penetrácia podlahy, montáž Nivelitu, dodanie a montáž nového PVC s olištovaním/ | Školský internát | 00607291 | Rakús Vít podlahárske práce | 11793546 | 1 476,00 € | 23.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0103/18 | Tovar podľa obj. 93/2018 - údržba Trnavská | Školský internát | 00607291 | HORNBACH-Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 531,55 € | 27.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0119/19 | Kontrola hasiacich prístrojov Saratovská | Školský internát | 00607291 | Jaroslav Juraček | 33508313 | 422,98 € | 10.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0120/19 | 6 kg práškový hasiaci prístroj | Školský internát | 00607291 | Jaroslav Juraček | 33508313 | 26,40 € | 10.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra |