Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3939

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0097/23 Kärcher T 10/1 Professional vysávač 4ks, Kärcher papierové vrecká T 10/1 10ks v balení - 16ks Školský internát 00607291 MADMAT s.r.o. Jurkovičová 36364398 955,80 € 06.10.2023 10.10.2023 Faktúra
DFBV/0092/22 Predplatné - Aktualizácie III/2023 - úplné znenia - mzdové, pracovnoprávne a sociálne zákony Školský internát 00607291 Poradca,s.r.o. 36371271 14,40 € 08.09.2022 27.09.2022 Faktúra
DFPC/0123/21 Pneuservis (prezutie zimných pneumatík) a test akumulátora (batérie) na osob.motor.vozidle Škoda Octavia - BA519RI (ŠI - EP Saratovská 26, BA). Školský internát 00607291 SERVIS S CAR, s. r. o. 35930781 38,00 € 12.11.2021 23.11.2021 Faktúra
DFPC/0135/20 pranie bielizne SA Školský internát 00607291 SENES, spol.s.r.o. 31385940 444,04 € 05.11.2020 25.11.2020 Faktúra
DFPC/0053/21 pranie bielizne SA Školský internát 00607291 SENES, spol.s.r.o. 31385940 118,33 € 07.06.2021 12.06.2021 Faktúra
DFPC/0165/18 Pranie bielizne pre ŠI SA Školský internát 00607291 SENES, spol.s.r.o. 31385940 239,64 € 31.12.2018 25.01.2019 Faktúra
DFBV/0114/17 Školský internát 00607291 ALZA.sk s.r.o. 36562939 540,87 € 04.12.2017 29.12.2017 Faktúra
DFBV/0115/17 Školský internát 00607291 ALZA.sk s.r.o. 36562939 1 222,28 € 04.12.2017 29.12.2017 Faktúra
DFBV/0111/19 Kontrola/revízia/hasiacich prístrojov a požiarneho vodovodu/hydrant/ ŠI Trnavská Školský internát 00607291 Jaroslav Juráček 33508313 293,28 € 26.11.2019 15.12.2019 Faktúra
DFPC/0110/23 Oprava (výmena) časti zvislej kanalizačnej stúpačky v kúpeľni dvojbunky č. 209-210 z dôvodu zatekania do dvojbunky č. 109-110 (havarijný stav) a uvedenie do pôvodného stavu v budove ŠI-EP Saratovská 26, BA. Školský internát 00607291 PS Stav s. r. o. 52669947 1 620,00 € 02.10.2023 10.10.2023 Faktúra
DFPC/0111/22 Oprava kanalizač. potrubia v bunkách č. 314 a 414 (havária) v budove ŠI-EP Saratovská 26, BA Školský internát 00607291 PS Stav s. r. o. 52669947 3 229,20 € 12.09.2022 19.09.2022 Faktúra
DFBV/0125/21 Kontrola - revízia has.prístrojov a pož.hydrantov (ŠI - EP Saratovská 26, BA). Školský internát 00607291 Jaroslav Juráček 33508313 599,16 € 15.12.2021 28.12.2021 Faktúra
DFBV/0099/20 2x chladnička s mrazničkou: BEKO RDSA180K20W a BEKO RDSA240K30WN (ŠI - EP Saratovská 26, BA) Školský internát 00607291 NAY a. s. 35739487 448,00 € 19.10.2020 02.11.2020 Faktúra
DFBV/0106/19 1x Switch TP-LINK, 1x Anténa Ubiquiti (ŠI - EP Saratovská 26/B, BA). Školský internát 00607291 Alza.sk Bratislava 2, elektronic. obchod Centrála Bratislava, 36562939 165,40 € 12.11.2019 18.11.2019 Faktúra
DFBV/0101/18 ŠI Trnavská , obrusovina Školský internát 00607291 IMPOL TRADE 28569181 77,34 € 27.11.2018 06.12.2018 Faktúra
DFBV/0112/17 Školský internát 00607291 MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o. 36501891 1 200,92 € 29.11.2017 14.12.2017 Faktúra
DFBV/0093/23 Originálny valec Xerox Workcentre 101R00555-1ks, originál toner Xerox Phaser 3260 106RO2782 black-2ks, originál valec Xerox Phaser 3260-1ks Školský internát 00607291 DAMEDIS s.r.o. 26931664 285,10 € 22.09.2023 01.10.2023 Faktúra
DFBV/0092/23 Originálny valec Xerox Workcentre 101R00555-1ks, originál toner Xerox Phaser 3260 106RO2782 black-2ks, originál valec Xerox Phaser 3260-1ks Školský internát 00607291 DAMEDIS s.r.o. 26931664 -342,12 € 22.09.2023 01.10.2023 Faktúra
DFBV/0090/23 Originálny valec Xerox Workcentre 101R00555-1ks, originál toner Xerox Phaser 3260 106RO2782 black-2ks, originál valec Xerox Phaser 3260-1ks Školský internát 00607291 DAMEDIS s.r.o. 26931664 342,12 € 18.09.2023 25.09.2023 Faktúra
DFBV/0086/22 Kompletná dokumentácia ku GDPR Školský internát 00607291 JUDr. Barbora Lániková, advokátka s.r.o. 50435922 899,00 € 30.08.2022 11.09.2022 Faktúra