Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3923

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFPC/0077/22 Náhradné lamely na rošt postele (ŠI-EP Saratovská 26,BA). Školský internát 00607291 Marián Hucík - Kika Wood 52913805 140,00 € 28.06.2022 13.07.2022 Faktúra
DFBV/0091/21 Rýchl.kanvicu SENCOR 4ks, USB kľúč 6ks, myš k PC 3ks, mikr.rúru SENCOR 1ks, rýchl.kanvica ORAVA 3ks, TV Thomson 1ks, chladnička ELECTROLUX 1ks, set klávesnica + myš k PC 2ks (ŠI - EP Saratovská 26, BA) Školský internát 00607291 ALZA.sk s.r.o. 36562939 815,69 € 21.10.2021 29.10.2021 Faktúra
DFBV/0083/20 dezinf.prostriedky TR Školský internát 00607291 UNIZDRAV Prešov, s.r.o. 36515388 478,00 € 28.09.2020 08.10.2020 Faktúra
DFBV/0088/19 700 ks gastrolístkov á 3,90 Školský internát 00607291 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 2 730,00 € 03.10.2019 25.10.2019 Faktúra
DFBV/0093/18 Vrecká do vysávača Kärcher Školský internát 00607291 MADMAT s.r.o. Jurkovičová 36364398 318,60 € 09.11.2018 15.11.2018 Faktúra
DFBV/0101/17 Školský internát 00607291 REGINA - Ing. Pavol Regina 11636653 970,51 € 22.11.2017 30.11.2017 Faktúra
DFPC/0104/23 pranie bielizne SA Školský internát 00607291 SENES, spol.s.r.o. 31385940 831,16 € 08.09.2023 26.09.2023 Faktúra
DFBV/0067/22 1 500 ks gastrolístkov á 4,50 Školský internát 00607291 Up Déjeuner s.r.o. 53528654 6 750,00 € 24.06.2022 01.07.2022 Faktúra
DFBV/0084/22 3 000 ks gastrolístkov á 4,80 Školský internát 00607291 Up Déjeuner s.r.o. 53528654 14 407,14 € 23.08.2022 28.08.2022 Faktúra
DFBV/0094/21 Hygienické, čistiace a dezinfekčné prostriedky a pomôcky k upratovaniu (ŠI-EP Saratovská 26, BA). Školský internát 00607291 DEXIS SLOVAKIA s.r.o. 31427855 1 519,79 € 22.10.2021 30.10.2021 Faktúra
DFBV/0086/19 Murárske a maliarske práce vrátane materiálu v školskom internáte, Trnavská cesta 2, BA. Školský internát 00607291 Key4Solutions, s.r.o. 44242051 540,00 € 01.10.2019 25.10.2019 Faktúra
DFBV/0092/18 Laserová tlačiareň Canon + dátový kábel Školský internát 00607291 ALZA.sk s.r.o. 36562939 195,19 € 09.11.2018 15.11.2018 Faktúra
DFPC/0178/17 Školský internát 00607291 SENES, spol.s.r.o. 31385940 227,32 € 07.12.2017 13.12.2017 Faktúra
DFPC/0095/23 Kovové ohnisko Strend Pro 81cm (ŠI-EP Saratovská 26,BA). Školský internát 00607291 MADMAT s.r.o. Jurkovičová 36364398 153,89 € 15.08.2023 24.08.2023 Faktúra
DFPC/0103/22 Demontáž starej a montáž novej siete proti vtáctvu na budove z dvora ŠI (ŠI-EP Saratovská 26,BA). Školský internát 00607291 ClimbMontGroup Slovakia s. r. o. 45411085 9 849,48 € 22.08.2022 25.08.2022 Faktúra
DFBV/0090/21 Stojanový rozvádzač 15U 600x800 - 2ks Školský internát 00607291 Datacomp s. r. o. 36212466 662,89 € 19.10.2021 22.10.2021 Faktúra
DFPC/0146/18 Výmena skla vo výťahu na SA Školský internát 00607291 Baryt, s.r.o. 35792175 27,00 € 16.11.2018 26.11.2018 Faktúra
DFBV/0098/17 Školský internát 00607291 Vallens, s. r. o. 36408590 531,50 € 22.11.2017 30.11.2017 Faktúra
DFBV/0073/23 Odborný mesačník PaM - Práce a Mzdy bez chýb, pokút a penále, 1ks, ročník 2024 /č. 1 až 12/. Školský internát 00607291 Poradca,s.r.o. 36371271 96,00 € 04.08.2023 10.08.2023 Faktúra
DFBV/0066/22 Rádiomagnetofón Panasonic RX-D70BT Školský internát 00607291 ALZA.sk - centrála 36562939 135,25 € 22.06.2022 27.06.2022 Faktúra