Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3923
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VO/0031/24 | Objednávame si u Vás: prezutie zimných/letných pneumatík - osob.motor.vozidlo ŠKODA OCTAVIA, BA519RI. | Školský internát | 00607291 | SERVIS S CAR, s. r. o. | 35930781 | 60,00 € | 11.04.2024 | 17.04.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0030/24 | Predplatné od 7.5.24 do 6.5.25 časopisu Školský expert pre regionálne školstvo. | Školský internát | 00607291 | Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 187,20 € | 10.04.2024 | 17.04.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0029/24 | Kancelárske potreby | Školský internát | 00607291 | REGINA - Ing. Pavol Regina | 11636653 | 452,84 € | 08.04.2024 | 17.04.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0027/24 | Objednávame si u Vás dezinsekciu uč.bytu č. 121-122 a preventívnu deratizáciu v našom objekte (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | INSEKTPOL spol.s r.o. | 17311411 | 216,00 € | 03.04.2024 | 12.04.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0028/24 | Na základe Vašej CP zo dňa 4.3.2024 objednávame si u Vás periodickú revíziu (OPaOS) elektroinštalačných rozvodov a rozvádzačov v dvoch budovách ŠI: A) elok.pracovisko Saratovská 26,BA a B) budova ŠI, Trnavská 2,BA. | Školský internát | 00607291 | Miroslav Krištofič - STRATUS | 17345723 | 4 524,00 € | 03.04.2024 | 12.04.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/0023/24 | Centralizovaná ochrana objektu 01-03/2024 | Školský internát | 00607291 | JAZASPOL,s.r.o. | 35941863 | 288,00 € | 03.04.2024 | 13.04.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
VO/0026/24 | Pranie posteľnej bielizne /ŠI Trnavská/ | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 228,00 € | 27.03.2024 | 05.04.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/0022/24 | Vypracovanie výkazu-výmeru a orientačného rozpočtu na opravu ubytovacích buniek v budove ŠI-EP Saratovská 26/B,BA. | Školský internát | 00607291 | OFIR s.r.o. | 43975542 | 1 344,00 € | 26.03.2024 | 07.04.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľ | Faktúra | |||
VO/0025/24 | Objednávame si u Vás pranie posteľnej bielizne (ŠI-EP Saratovská 26, BA). | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 312,07 € | 21.03.2024 | 03.04.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/0021/24 | Mobilný internet S | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 4,99 € | 20.03.2024 | 02.04.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0020/24 | Výmena obrazového valca K - multifunkčný stroj OKI MC 853. | Školský internát | 00607291 | DATALAN a.s. | 35810734 | 55,20 € | 20.03.2024 | 02.04.2024 | Faktúra | |||||
VO/0024/24 | Výmena obrazového valca K - multifunkčný stroj OKI MC 853. | Školský internát | 00607291 | DATALAN a.s. | 35810734 | 55,20 € | 15.03.2024 | 27.03.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFPC/0030/24 | Poplatok za TV a internet SA 2024/03 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 50,27 € | 15.03.2024 | 01.04.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
VO/0023/24 | Avast Premium Security 1 PC/1rok | Školský internát | 00607291 | Soft Development PL Spzoo | 0000769316 | 17,88 € | 14.03.2024 | 27.03.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/0019/24 | ŠI Trnavská, elektrina 2024/02 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 404,13 € | 13.03.2024 | 14.03.2024 | Faktúra | |||||
DFPC/0027/24 | Plyn SA 2024/02 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 9 069,85 € | 13.03.2024 | 27.03.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFPC/0028/24 | Dodávka elektriny ŠI SA 2024/02 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 2 222,39 € | 13.03.2024 | 14.03.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFPC/0029/24 | Kontrola EPS 2024/03 | Školský internát | 00607291 | DAD-TEL, spol.s.r.o | 00698881 | 33,06 € | 13.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
DFPC/0026/24 | Vyčerpanie a vyčistenie nádrže prečerpávacej stanice splaškov v areáli ŠI-EP Saratovská 26,BA. | Školský internát | 00607291 | Kanal M.P.S | 35710357 | 479,64 € | 12.03.2024 | 27.03.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
VO/0022/24 | Na základe CP, objednávame si u Vás vypracovanie výkazu-výmeru a orientačného rozpočtu na opravu ubytovacích buniek v budove ŠI-EP Saratovská 26/B,BA. | Školský internát | 00607291 | OFIR s.r.o. | 43975542 | 1 344,00 € | 12.03.2024 | 27.03.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka |