Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3939

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VO/0165/23 Objednávame si u Vás: podložka na presádzanie rastlín (bal.3ks)-krúžková činnosť (ŠI-EP Saratovská 26,BA). Školský internát 00607291 Internet Mall Slovakia, s.r.o. 35950226 17,18 € 20.11.2023 29.11.2023 Mgr. Magdaléna Eliášová Riaditeľka Objednávka
VO/0166/23 Objednávame si u Vás: lano na preťahovanie 20m 1ks - krúžková činnosť (ŠI-EP Saratovská 26,BA). Školský internát 00607291 Internet Mall Slovakia, s.r.o. 35950226 43,30 € 20.11.2023 29.11.2023 Mgr. Magdaléna Eliášová Riaditeľka Objednávka
VO/0167/23 Objednávame si u Vás: záhradnícka vode odolná zástera 3ks-krúžková činnosť (ŠI-EP Saratovská 26,BA). Školský internát 00607291 ELSTROTE spol. s r. o. 30222915 42,99 € 20.11.2023 29.11.2023 Mgr. Magdaléna Eliášová Riaditeľka Objednávka
DFPC/0154/23 Presklená uzamykateľná vitrína MILSBO, farba: antracit (ŠI-EP Saratovská 26, BA). Školský internát 00607291 IKEA Bratislava, s.r.o. 35849436 298,90 € 20.11.2023 22.11.2023 Faktúra
DFPC/0153/23 Čistiace prostriedky a pomôcky na upratovanie (ŠI-EP Saratovská 26,BA). Školský internát 00607291 DEXIS SLOVAKIA s.r.o. 31427855 1 139,41 € 20.11.2023 22.11.2023 Faktúra
DFPC/0152/23 Poplatok za TV a internet SA 2023/11 Školský internát 00607291 UPC BROADBAND Slov.,s.r.o 35971967 47,30 € 16.11.2023 28.11.2023 Faktúra
DFPC/0151/23 Kontrola EPS 2023/11, Štvrťročná kontrola EPS Školský internát 00607291 DAD-TEL, spol.s.r.o 00698881 174,46 € 16.11.2023 28.11.2023 Faktúra
VO/0164/23 Objednávame si u Vás: pranie posteľnej bielizne (ŠI-EP Saratovská 26/B, BA). Školský internát 00607291 SENES, spol.s.r.o. 31385940 347,63 € 16.11.2023 28.11.2023 Mgr. Magdaléna Eliášová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0140/23 Interiérové dvere Single 1 plné 80 P, biele 1ks Školský internát 00607291 HORNBACH-Baumarkt SK spol. s r.o. 35838949 99,90 € 16.11.2023 21.11.2023 Faktúra
DFBV/0139/23 Náhradné diely k vysávaču Karcher T10/1 Koleno balene antistaticke NW35 2K 5ks, Sacia hadica na suché a mokrosuché vysávanie 5ks, podlahový set 35mm 5ks Školský internát 00607291 MADMAT s.r.o. Jurkovičová 36364398 466,00 € 16.11.2023 21.11.2023 Faktúra
DFBV/0138/23 Kvetináč G21 Industrial Cube 35x34x35 2ks, Kvetináč G21 Industrial Cube 28x28x28 10ks, Kvetináč G21 Industrial Cube 21x21x21 15ks, Kvetináč G21 Natur Box 71x51x30 1ks, Kvetináč G21 Natur Box 60x45x25 2ks Školský internát 00607291 PENTA SK s.r.o. 35899468 701,65 € 16.11.2023 21.11.2023 Faktúra
DFBV/0141/23 Držiak na toaletný papier Lenz - 69ks Školský internát 00607291 HORNBACH-Baumarkt SK spol. s r.o. 35838949 809,04 € 16.11.2023 21.11.2023 Faktúra
DFBV/0137/23 Náradie na prevádzku údržby /ŠI Trnavská/ Školský internát 00607291 MADMAT s.r.o. 36364398 632,72 € 15.11.2023 21.11.2023 Faktúra
DFBV/0136/23 Poťah na matrac 205x85x15cm 10ks, poťah na matrac 195x85x12 10ks (ŠI-EP Saratovská 26,BA). Školský internát 00607291 LUGAS SK s.r.o. 47847573 960,00 € 15.11.2023 21.11.2023 Faktúra
DFBV/0135/23 Školenie zdokonaľovania odb. spôsobilosti vodičov. Školský internát 00607291 Autoškola PRIMA, s.r.o. 50554841 100,00 € 14.11.2023 28.11.2023 Faktúra
DFPC/0150/23 Dodávka elektriny ŠI SA 2023/10 Školský internát 00607291 ZSE Energia,a.s 36677281 2 544,48 € 14.11.2023 16.11.2023 Faktúra
DFBV/0129/23 ŠI Trnavská, elektrina 2023/10 Školský internát 00607291 ZSE Energia,a.s 36677281 500,18 € 14.11.2023 16.11.2023 Faktúra
DFBV/0132/23 Výkon funkcie zodpovednej osoby za obdobie júl až december 2023. Školský internát 00607291 JUDr. Barbora Lániková, advokátka s.r.o. 50435922 474,00 € 14.11.2023 28.11.2023 Faktúra
DFBV/0133/23 Kancelárske potreby (ŠI-EP Saratovská 26,BA). Školský internát 00607291 REGINA - Ing. Pavol Regina 11636653 1 363,86 € 14.11.2023 28.11.2023 Faktúra
DFBV/0134/23 Prezutie zimných pneumatík - osob. motor. vozidlo ŠKODA OCTAVIA. Školský internát 00607291 SERVIS S CAR, s. r. o. 35930781 30,00 € 14.11.2023 21.11.2023 Faktúra