Faktúra č. DFBV/0103/19

Obstarávateľ
  • Názov: Školský internát
  • IČO: 00607291
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0103/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Papierové vrecká do vysávačov Karcher T 10/1
  • Dátum doručenia: 11.11.2019
  • Celková hodnota: 270,40 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 94/2019
  • Dátum zverejnenia: 18.11.2019
  • Poznámka:
Tlačiť