Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4659

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0441/23 nájomné ZPB Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 AA SPRÁVA s.r.o. 35822431 111,48 € 01.12.2023 01.12.2023 Faktúra
DFBV/0440/23 nájomné ZPB Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 AA SPRÁVA s.r.o. 35822431 108,55 € 01.12.2023 01.12.2023 Faktúra
DFBV/0439/23 nájomné ZPB Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 AA SPRÁVA s.r.o. 35822431 108,39 € 01.12.2023 01.12.2023 Faktúra
DFBV/0438/23 nájomné ZPB Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 AA SPRÁVA s.r.o. 35822431 108,39 € 01.12.2023 01.12.2023 Faktúra
DFBV/0437/23 nájomné ZPB Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 AA SPRÁVA s.r.o. 35822431 106,68 € 01.12.2023 01.12.2023 Faktúra
DFBV/0512/23 príklepová vŕtačka Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 BOSNAR s.r.o. 50259881 198,02 € 01.12.2023 16.01.2024 Faktúra
DFBV/0464/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Ing. Jakub Kubaský - Pekáreň u Floriánka 11814977 71,16 € 30.11.2023 11.12.2023 Faktúra
OBJ/0037/23 Nákup a dodávka 2 ks PC, 2 ks UPS a 1ks Switch pre potreby DSS KAMPINO podľa vysúťaženej špecifikácie Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 IZOCOM s.r.o. 48246468 1 553,28 € 30.11.2023 30.11.2023 Objednávka
OBJ/0038/23 Výkon revízií elektroinštalácie bytov a spotrebičov v objektovej sústave DSS KAMPINO, Haanova 36-38, Bratislava podľa špecifikovaného a vysúťaženého rozsahu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 EKTP s.r.o. 47225963 1 902,00 € 30.11.2023 30.11.2023 Objednávka
OBJ/0039/23 Oprava havarijného stavu "DOMČEK" Mokrohajská ul.5, Bratislava podľa špecifikovaných závad a výberového konania dodávateľa Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 MARKON-STAV s.r.o. 47128119 2 432,40 € 30.11.2023 30.11.2023 Objednávka
DFBV/0450/23 postelná bielizeň Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Alena Šugereková 47108703 3 598,01 € 30.11.2023 01.12.2023 Faktúra
DFBV/0449/23 hardware k IT Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 IZOCOM s.r.o. 48246468 1 553,28 € 30.11.2023 01.12.2023 Faktúra
DFBV/0451/23 utierky, chránič na matrac Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 PRAKTIK TEXTIL s.r.o. 44491191 1 137,50 € 30.11.2023 01.12.2023 Faktúra
DFBV/0445/23 účtovníctvo a majetok Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Contabilita s.r.o. 50213237 700,00 € 30.11.2023 01.12.2023 Faktúra
DFBV/0448/23 ochrana osobných údajov Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Osobnyudaj.sk 54142261 72,00 € 30.11.2023 01.12.2023 Faktúra
DFBV/0446/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 CITYFOOD, s.r.o. 45510172 1 946,81 € 30.11.2023 01.12.2023 Faktúra
DFBV/0447/23 podbradníky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Igor Vlk - súkromná firma 33974233 720,00 € 29.11.2023 01.12.2023 Faktúra
DFBV/0436/23 revízia elektroinštalácie Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 EKTP s.r.o. 47225963 1 902,00 € 29.11.2023 30.11.2023 Faktúra
OBJ/0034/23 Nákup a dodávka Antialergických setov MEDICAL, bavlnených obliečok a posteľných plácht pre potreby DSS KAMPINO Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Zdravší spánok - Alena Šugereková 47108703 3 598,00 € 29.11.2023 29.11.2023 Objednávka
OBJ/0035/23 Nákup a dodávka utierok, chrániča matraca, uterákov a osušiek bavlnených pre potreby DSS KAMPINO podľa prílohy Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 PRAKTIK TEXTIL s.r.o. 44491191 1 137,50 € 29.11.2023 29.11.2023 Objednávka