Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4416

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia  Typ
DFBV/0018/24 právo používať aktuálnu verziu Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Solitea vema 36237337 77,04 € 15.01.2024 02.02.2024 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Faktúra
DFBV/0019/24 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 KO.MA.CO. 11831138 848,78 € 15.01.2024 02.02.2024 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Faktúra
DFBV/0013/24 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Mäsiarstvo Machciník 10201378 154,54 € 11.01.2024 02.02.2024 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Faktúra
DFBV/0025/24 elektrina dom 2 Častá Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 ZSE 36677281 62,39 € 18.01.2024 02.02.2024 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Faktúra
DFBV/0024/24 elektrina dom 1 Častá Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 ZSE 36677281 130,00 € 18.01.2024 02.02.2024 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Faktúra
DFBV/0023/24 plyn na dome ul. Čsl. armády Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 ZSE 36677281 108,71 € 18.01.2024 02.02.2024 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Faktúra
DFBV/0022/24 vodné, stočné Harmónia Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 BVS 35850370 606,11 € 15.01.2024 02.02.2024 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Faktúra
DFBV/0021/24 elektrina Harmónia + Kráľová Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 ZSE 36677281 1 544,06 € 16.01.2024 02.02.2024 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Faktúra
DFBV/0016/24 elektrina IC Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 ZSE 36677281 36,86 € 12.01.2024 02.02.2024 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Faktúra
DFBV/0015/24 elektrina dom na ul. Čsl.a. Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 ZSE 36677281 30,95 € 12.01.2024 02.02.2024 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Faktúra
DFBV/0026/24 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Ľubica Jelačičová veľkoobchod OZ 43555811 220,58 € 17.01.2024 02.02.2024 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Faktúra
DFBV/0012/24 prenájom kopírky Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Z+M servis 44195591 146,09 € 09.01.2024 02.02.2024 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Faktúra
DFBV/0011/24 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Ľubica Jelačičová veľkoobchod OZ 43555811 280,53 € 11.01.2024 02.02.2024 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Faktúra
DFBV/0008/24 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Ľubica Jelačičová veľkoobchod OZ 43555811 187,40 € 03.01.2024 02.02.2024 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Faktúra
DFBV/0010/24 Telewfónne poplatky, internet Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 T-com 35763469 78,30 € 05.01.2024 02.02.2024 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Faktúra
DFBV/0009/24 stravné lístky Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 DOXX 36391000 4 114,08 € 04.01.2024 02.02.2024 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Faktúra
DFBV/0082/24 vodné Častá dobropis Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 BVS 35850370 -212,28 € 02.02.2024 26.02.2024 Ing. Daniel Adamko, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0081/24 vodné Častá Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 BVS 35850370 -212,28 € 02.02.2024 26.02.2024 Ing. Daniel Adamko, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0212/24 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Ľubica Jelačičová veľkoobchod OZ 43555811 378,99 € 15.05.2024 23.05.2024 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Faktúra
DFBV/0213/24 telefón Samsung do Častej Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Orange Slovensko 35697270 1,07 € 15.05.2024 23.05.2024 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Faktúra
DFBV/0215/24 vodné, stočné Častá Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 BVS 35850370 44,69 € 20.05.2024 23.05.2024 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Faktúra
DFBV/0216/24 vodné, stočné dom 2 Častá Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 BVS 35850370 69,83 € 20.05.2024 23.05.2024 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Faktúra
DFBV/0217/24 telefónne poplatky Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Orange Slovensko 35697270 225,15 € 20.05.2024 23.05.2024 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Faktúra
DFBV/0209/24 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Mäsiarstvo Machciník 10201378 166,15 € 16.05.2024 23.05.2024 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Faktúra
DFBV/0211/24 kancelársky a spotrebný materiál Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 KARPATY združenie 41027973 305,00 € 16.05.2024 23.05.2024 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Faktúra
DFBV/0218/24 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 KO.MA.CO. 11831138 926,27 € 20.05.2024 23.05.2024 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Faktúra
DFBV/0214/24 práce technika PO a ABT Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Dušan Keller F . RISK 36978981 78,00 € 15.05.2024 23.05.2024 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Faktúra
DFBV/0210/24 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 DEAK FOOD 44733488 81,00 € 16.05.2024 23.05.2024 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Faktúra
DFBV/0057/24 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 DEAK FOOD 44733488 291,37 € 02.02.2024 15.02.2024 Ekonóm Faktúra
DFBV/0056/24 pohonné hmoty Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 SLOVNAFT 31322832 270,80 € 06.02.2024 15.02.2024 Ekonóm Faktúra