Faktúry
Počet záznamov: 1677
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0020/16 | telefónne poplatky 1/2016 | Divadlo LUDUS | 00893862 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 89,00 € | 05.02.2016 | 18.02.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0020/17 | telefónne poplatky a internet 1/2017 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 58,66 € | 07.02.2017 | 14.03.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0020/18 | licenčné odmeny 1/2018 | Divadlo LUDUS | 00893862 | LITA, autorská spoločnosť | 00420166 | 9,82 € | 19.02.2018 | 16.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0020/19 | tlač plagátov - Tajný denník Adriana Mola | Divadlo LUDUS | 00893862 | ORMAN spol. s r.o. | 17325609 | 264,00 € | 08.02.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0020/20 | prenájom skladových priestorov 3/2019 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Slovenská plavba a prístavy a.s. | 35705671 | 715,00 € | 27.02.2020 | 05.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0020/21 | telefónne poplatky 2-3/2021 | Divadlo LUDUS | 00893862 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 141,82 € | 30.03.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0020/22 | plagát | Divadlo LUDUS | 00893862 | ANWELL real, s.r.o. | 46732420 | 40,00 € | 02.03.2022 | 04.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0020/23 | seminár Nové postupy účtovania | Divadlo LUDUS | 00893862 | EDOS-PEM s.r.o. | 36287229 | 89,00 € | 15.02.2023 | 07.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0020/24 | preglejkovanie a maľovanie dekorácie - Odysea | Divadlo LUDUS | 00893862 | Štefan Prelovszký - Prescont | 11679654 | 3 012,00 € | 05.02.2024 | 19.02.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0021/15 | tlač plagátov 3/2015 | Divadlo LUDUS | 00893862 | ORMAN spol. s r.o. | 17325609 | 258,00 € | 06.03.2015 | 11.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0021/16 | dobitie stravných kariet 2/2016 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Edenred, s.r.o. | 31328695 | 783,22 € | 08.02.2016 | 15.02.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0021/18 | telefónne poplatky 12/2017-1/2018 | Divadlo LUDUS | 00893862 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 83,25 € | 27.02.2018 | 09.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0021/19 | fotodokumentácia inscenácie Tajný denník Adriana Mola | Divadlo LUDUS | 00893862 | Sailingphoto s.r.o. | 44195125 | 250,00 € | 08.02.2019 | 08.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0021/20 | telefónne poplatky 1-2/2020 | Divadlo LUDUS | 00893862 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 195,15 € | 27.02.2020 | 05.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0021/21 | nájom kancelárskych priestorov a skúšobne 2.Q.2021 | Divadlo LUDUS | 00893862 | WESTON PRAHA, s.r.o. | 35895519 | 4 350,00 € | 05.04.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0021/22 | herecký výkon -Konvália | Divadlo LUDUS | 00893862 | Palsan, s.r.o. | 47636165 | 300,00 € | 02.03.2022 | 04.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0021/23 | internet 2-3/2023 | Divadlo LUDUS | 00893862 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 27,50 € | 16.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0021/24 | správa a údržba počítačovej siete 1/2024 | Divadlo LUDUS | 00893862 | board.sk, s.r.o. | 35853867 | 300,00 € | 05.02.2024 | 19.02.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0022/15 | skladačka 3/2015 + pozvánky Malý princ | Divadlo LUDUS | 00893862 | Juraj Oravec ORMAN | 13957911 | 254,00 € | 06.03.2015 | 11.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0022/16 | herecký výkon | Divadlo LUDUS | 00893862 | KREATIVITA s.r.o. | 45991154 | 50,00 € | 15.02.2016 | 01.03.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0022/17 | dobitie stravných kariet 2/2017 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Edenred, s.r.o. | 31328695 | 745,92 € | 10.02.2017 | 16.02.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0022/18 | herecký výkon 2/2018 | Divadlo LUDUS | 00893862 | EXPANZIA, s.r.o. | 44038488 | 90,00 € | 28.02.2018 | 16.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0022/19 | prenájom bufetu a obsluha pri premiére | Divadlo LUDUS | 00893862 | Bibina s.r.o. | 47442352 | 100,00 € | 11.02.2019 | 08.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0022/20 | grafické práce | Divadlo LUDUS | 00893862 | KUSKUS s.r.o. | 35889403 | 200,00 € | 04.03.2020 | 05.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0022/21 | správa a údržba počítačovej siete 3/2021 | Divadlo LUDUS | 00893862 | board.sk, s.r.o. | 35853867 | 300,00 € | 06.04.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0022/22 | nájom divadelných priestorov 2/2022 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Štúdio L+S, s.r.o. | 17324319 | 5 100,00 € | 03.03.2022 | 04.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0022/23 | ročný prístup - Verejná správa SR | Divadlo LUDUS | 00893862 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 204,00 € | 28.02.2023 | 07.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0022/24 | nájom divadelných priestorov 1/2023 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Štúdio L+S, s.r.o. | 17324319 | 3 252,00 € | 06.02.2024 | 19.02.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0023/15 | telefónne poplatky a internet | Divadlo LUDUS | 00893862 | T-Com | 35763469 | 65,78 € | 06.03.2015 | 15.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0023/16 | herecký výkon 2/2016 | Divadlo LUDUS | 00893862 | KREATIVITA s.r.o. | 45991154 | 100,00 € | 15.02.2016 | 01.03.2016 | Faktúra |