Faktúry
Počet záznamov: 1677
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0182/22 | herecký výkon 12/2022 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Palsan, s.r.o. | 47636165 | 100,00 € | 22.12.2022 | 09.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0182/19 | herecký výkon 19.9.2019 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Onakve Productions s.r.o. | 47479833 | 100,00 € | 05.11.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0182/17 | herecký výkon 11/2017 | Divadlo LUDUS | 00893862 | BABENA, s.r.o. | 47091495 | 100,00 € | 01.12.2017 | 20.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0182/16 | odmena za poskytovanie právnej pomoci | Divadlo LUDUS | 00893862 | Mgr. Zuzana Zajíčková, advokát | 48412619 | 98,35 € | 07.12.2016 | 20.12.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0182/15 | fotodokumentácia festival Puberťák | Divadlo LUDUS | 00893862 | Sailingphoto s.r.o. | 44195125 | 80,00 € | 16.12.2015 | 15.01.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0182/15 | fotodokumentácia festival Puberťák | Divadlo LUDUS | 00893862 | Sailingphoto s.r.o. | 44195125 | 80,00 € | 15.12.2015 | 15.01.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0181/23 | umelecká realizácia scény do inscenácie Odysea | Divadlo LUDUS | 00893862 | Mgr. art. Jozef Kurinec | 34442278 | 1 500,00 € | 15.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0181/22 | naskúšanie hry a herecký výkon 12/2022 | Divadlo LUDUS | 00893862 | BABENA, s.r.o. | 47091495 | 500,00 € | 20.12.2022 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0181/19 | herecký výkon 10/2019 | Divadlo LUDUS | 00893862 | EXPANZIA, s.r.o. | 44038488 | 100,00 € | 05.11.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0181/17 | dobitie stravných kariet 12/2017 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Edenred, s.r.o. | 31328695 | 708,62 € | 05.12.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0181/16 | seminár | Divadlo LUDUS | 00893862 | EDOS-SMART, s.r.o. | 50288334 | 27,00 € | 07.12.2016 | 20.12.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0181/15 | foto inscenácie Pozor, double stress | Divadlo LUDUS | 00893862 | Sailingphoto s.r.o. | 44195125 | 150,00 € | 16.12.2015 | 15.01.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0181/15 | foto inscenácie Pozor, double stress | Divadlo LUDUS | 00893862 | Sailingphoto s.r.o. | 44195125 | 150,00 € | 09.11.2015 | 15.01.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0180/23 | autorská odmena - Tajný denník A. Mola | Divadlo LUDUS | 00893862 | Aura-Pont s.r.o. | 00174866 | 123,20 € | 14.11.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0180/22 | grafické práce | Divadlo LUDUS | 00893862 | Posuvné dvere s.r.o. | 45463115 | 195,00 € | 15.12.2022 | 06.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0180/19 | dobitie stravných kariet 11/2019 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 927,22 € | 05.11.2019 | 13.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0180/17 | telefónne poplatky10-11/2017 | Divadlo LUDUS | 00893862 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 68,48 € | 04.12.2017 | 20.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0180/16 | telefónne poplatky a internet 11/2016 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 57,39 € | 08.12.2016 | 10.01.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0180/15 | požičanie auta 11/2015 | Divadlo LUDUS | 00893862 | AUTO-IMPEX spol. s r.o. | 17329477 | 792,00 € | 15.12.2015 | 17.12.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0180/15 | požičanie auta 11/2015 | Divadlo LUDUS | 00893862 | AUTO-IMPEX spol. s r.o. | 17329477 | 792,00 € | 02.12.2015 | 17.12.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0179/23 | herecký výkon 10/2023 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Media GANG s.r.o. | 47470062 | 100,00 € | 14.11.2023 | 21.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0179/22 | honorár 12/2022 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Chicoactor s.r.o. | 47632411 | 150,00 € | 15.12.2022 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0179/19 | telefónne poplatky 9-10/2019 | Divadlo LUDUS | 00893862 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 136,28 € | 05.11.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0179/17 | prenájom parkovacieho miesta 01.12.2017-31.05.2018 | Divadlo LUDUS | 00893862 | ROXY Invest, s.r.o. | 35683449 | 698,00 € | 30.11.2017 | 20.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0179/16 | telefónne poplatky 11/2016 | Divadlo LUDUS | 00893862 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 68,70 € | 06.12.2016 | 10.01.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0178/23 | sprestredkovanie predaja predstavení 10/2023 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Onakve Productions s.r.o. | 47479833 | 1 000,00 € | 14.11.2023 | 21.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0178/22 | honorár 11/2022 | Divadlo LUDUS | 00893862 | DVARTIST s.r.o. | 48269921 | 200,00 € | 15.12.2022 | 09.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0178/19 | herecký výkon 10/2019 | Divadlo LUDUS | 00893862 | KREATIVITA s.r.o. | 45991154 | 100,00 € | 05.11.2019 | 29.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0178/17 | preprava a likvidácia odpadu | Divadlo LUDUS | 00893862 | Ekoslužby s.r.o. | 50586106 | 228,00 € | 04.12.2017 | 20.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0178/15 | grafické práce a zalomenie, mapa web | Divadlo LUDUS | 00893862 | Matej Oravec - Spoločnosť | 44775547 | 10,00 € | 15.12.2015 | 15.01.2016 | Faktúra |