Faktúry
Počet záznamov: 1677
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0090/19 | prenájom projektora - Modrý vták | Divadlo LUDUS | 00893862 | CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. | 44514557 | 3 000,00 € | 07.05.2019 | 20.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0107/19 | prenájom projektora - Modrý vták | Divadlo LUDUS | 00893862 | CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. | 44514557 | 3 000,00 € | 07.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0126/19 | prenájom projektora 6/2019 | Divadlo LUDUS | 00893862 | CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. | 44514557 | 3 000,00 € | 09.07.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0134/19 | prenájom projektora | Divadlo LUDUS | 00893862 | CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. | 44514557 | 3 000,00 € | 05.08.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0142/19 | prenájom videoprojektora | Divadlo LUDUS | 00893862 | CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. | 44514557 | 3 000,00 € | 10.09.2019 | 18.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0161/19 | prenájom projektora | Divadlo LUDUS | 00893862 | CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. | 44514557 | 3 000,00 € | 09.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0187/19 | prenájom projektora | Divadlo LUDUS | 00893862 | CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. | 44514557 | 3 000,00 € | 14.11.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0174/19 | konštrukcia, úchyty a vysielač DMX - Naše šaty | Divadlo LUDUS | 00893862 | CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. | 44514557 | 2 274,84 € | 12.11.2019 | 29.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0197/19 | prenájom projektora | Divadlo LUDUS | 00893862 | CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. | 44514557 | 3 000,00 € | 05.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0002/20 | prenájom projektora | Divadlo LUDUS | 00893862 | CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. | 44514557 | 3 000,00 € | 16.01.2020 | 12.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0015/20 | prenájom videoprojektora | Divadlo LUDUS | 00893862 | CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. | 44514557 | 3 000,00 € | 05.02.2020 | 06.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0029/20 | prenájom projektora | Divadlo LUDUS | 00893862 | CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. | 44514557 | 3 000,00 € | 10.03.2020 | 05.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0041/20 | prenajom projektora | Divadlo LUDUS | 00893862 | CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. | 44514557 | 3 000,00 € | 20.04.2020 | 13.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0048/20 | videoprojektor BARCO F90-W13 | Divadlo LUDUS | 00893862 | CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. | 44514557 | 1 200,00 € | 02.06.2020 | 04.06.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0127/20 | Apple MacBook, modul RAM, úložný disk, grafická karta, Turbo Boost - do inscenácie Konvália | Divadlo LUDUS | 00893862 | CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. | 44514557 | 5 204,40 € | 01.12.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0143/20 | divadelná svetelná technika - inscenácia Máj | Divadlo LUDUS | 00893862 | CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. | 44514557 | 10 492,00 € | 18.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0030/21 | kábel, konektory,lanko, hák,kvapalina do zadymovača | Divadlo LUDUS | 00893862 | CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. | 44514557 | 1 075,00 € | 27.04.2021 | 19.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0122/21 | scéna do inscenácie Máj | Divadlo LUDUS | 00893862 | CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. | 44514557 | 17 134,06 € | 15.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0120/21 | scéna na Stano a zlá noha | Divadlo LUDUS | 00893862 | CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. | 44514557 | 25 899,60 € | 15.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0049/22 | doplatok za šikminu na scénu Stano a Zlá noha | Divadlo LUDUS | 00893862 | CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. | 44514557 | 945,23 € | 05.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0083/22 | reťazový motor a ovládač do inscenácie Máj | Divadlo LUDUS | 00893862 | CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. | 44514557 | 4 423,20 € | 19.05.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0113/23 | komponenty na scénu - Máj | Divadlo LUDUS | 00893862 | CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. | 44514557 | 1 454,59 € | 30.06.2023 | 13.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0111/20 | seminár | Divadlo LUDUS | 00893862 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | 75,00 € | 04.11.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0153/18 | predplatné časopisu Kapitál a A2 2019 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Občianske združenie KPTL | 51802244 | 50,00 € | 12.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0034/15 | fotografovanie Malý princ | Divadlo LUDUS | 00893862 | Sailingphoto s.r.o. | 44195125 | 150,00 € | 17.03.2015 | 14.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0181/15 | foto inscenácie Pozor, double stress | Divadlo LUDUS | 00893862 | Sailingphoto s.r.o. | 44195125 | 150,00 € | 16.12.2015 | 15.01.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0182/15 | fotodokumentácia festival Puberťák | Divadlo LUDUS | 00893862 | Sailingphoto s.r.o. | 44195125 | 80,00 € | 16.12.2015 | 15.01.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0077/16 | fotografovanie inscenácie Džungľa | Divadlo LUDUS | 00893862 | Sailingphoto s.r.o. | 44195125 | 200,00 € | 23.05.2016 | 16.06.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0164/16 | fotodokumentácia hry Labyrint prísloví | Divadlo LUDUS | 00893862 | Sailingphoto s.r.o. | 44195125 | 150,00 € | 15.11.2016 | 01.12.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0070/17 | fotografovanie inscenácie Plešivá speváčka | Divadlo LUDUS | 00893862 | Sailingphoto s.r.o. | 44195125 | 150,00 € | 15.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra |