Faktúra č. 230513

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polygrafická
  • IČO: 00894915
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 230513
  • Popis fakturovaného plnenia: Kancelárske potreby
  • Dátum doručenia: 28.08.2023
  • Celková hodnota: 1 477,49 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0554/23
  • Dátum zverejnenia: 26.09.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0554/23 kancelárske potreby Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Tibor Varga TSV Papier 32627211 1 477,49 € 22.08.2023 28.08.2023 Ing. Roman Šíp Riaditeľ Objednávka
Tlačiť