Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6449
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VO/0190/23 | Nápoje a strava pre účastníčky výstavy Mladý tvorca v Nitre ( Tatiana Jamrišková Nina Ježová) 21.06.-23.06.2023 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik | 36855642 | 100,00 € | 13.06.2023 | 27.06.2023 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
30-23472 | ubytovanie a stravovanie pre 21 osôb SF | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AGROSPOL Hontianske Nemce | 36045969 | 1 758,40 € | 25.09.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
VO/0289/23 | ubytovanie 21 osôb stravovanie 21 osôb daň z ubytovania pitný režim | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AGROSPOL Hontianske Nemce | 36045969 | 1 758,40 € | 24.07.2023 | 22.12.2023 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0289/23 | ubytovanie 21 osôb stravovanie 21 osôb daň z ubytovania pitný režim | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AGROSPOL Hontianske Nemce | 36045969 | 1 758,40 € | 24.07.2023 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | ||||
30-21597 | diáre | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Akadémia Andyho Winsona | 50128442 | 91,10 € | 08.12.2021 | 17.01.2022 | Faktúra | |||||
30-17521 | vyúčtovanie reklamné a propagačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AKREMIAN,s.r.o. | 51020271 | 80,00 € | 04.12.2017 | 10.01.2018 | Faktúra | |||||
30-18430 | vyúčtovanie reklamné a propagačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AKREMIAN,s.r.o. | 51020271 | 170,00 € | 09.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
30-15536 | pretavenie Ag materiálu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AL-BO,s.r.o. | 36422436 | 21,79 € | 20.11.2015 | 12.12.2015 | Faktúra | |||||
30-15537 | nákup Ag materiálu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AL-BO,s.r.o. | 36422436 | 220,25 € | 20.11.2015 | 12.12.2015 | Faktúra | |||||
30-15562 | pretavenie Ag materiálu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AL-BO,s.r.o. | 36422436 | 34,55 € | 03.12.2015 | 13.01.2016 | Faktúra | |||||
30-16063 | nákup Ag materiálu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AL-BO,s.r.o. | 36422436 | 39,60 € | 10.02.2016 | 11.03.2016 | Faktúra | |||||
30-16064 | pretavenie Ag materiálu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AL-BO,s.r.o. | 36422436 | 8,35 € | 10.02.2016 | 11.03.2016 | Faktúra | |||||
30-16093 | pretavenie Ag materiálu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AL-BO,s.r.o. | 36422436 | 48,48 € | 24.02.2016 | 11.03.2016 | Faktúra | |||||
30-16124 | pretavenie Ag materiálu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AL-BO,s.r.o. | 36422436 | 36,14 € | 10.03.2016 | 11.04.2016 | Faktúra | |||||
30-16125 | nákup Ag materiálu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AL-BO,s.r.o. | 36422436 | 213,66 € | 10.03.2016 | 11.04.2016 | Faktúra | |||||
30-16176 | nákup Ag materiálu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AL-BO,s.r.o. | 36422436 | 114,40 € | 13.04.2016 | 09.05.2016 | Faktúra | |||||
30-16204 | pretavenie Ag materiálu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AL-BO,s.r.o. | 36422436 | 58,27 € | 05.05.2016 | 09.06.2016 | Faktúra | |||||
30-16238 | pretavenie Ag materiálu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AL-BO,s.r.o. | 36422436 | 38,26 € | 19.05.2016 | 09.06.2016 | Faktúra | |||||
30-16249 | pretavenie Ag materiálu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AL-BO,s.r.o. | 36422436 | 17,18 € | 31.05.2016 | 19.06.2016 | Faktúra | |||||
30-16264 | pretavenie Ag materiálu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AL-BO,s.r.o. | 36422436 | 350,94 € | 10.06.2016 | 10.07.2016 | Faktúra |