Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6523

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
30-23040 zneškodnenie odpadov Stredná odborná škola technická 17050332 DETOX s.r.o. 31582028 2 334,48 € 03.02.2023 11.03.2023 Faktúra
VO/0025/23 zneškodnenie odpadov Stredná odborná škola technická 17050332 DETOX s.r.o. 31582028 2 334,48 € 24.01.2023 06.03.2023 Mgr. Petra Pavelková Riaditeľka Objednávka
2022/10/Škola Darovacia Zmluva Stredná odborná škola technická 17050332 Nadácia Habitat for Humanity International 37925601 Iné 0,00 € 28.03.2022 31.03.2022 Mgr. Petra Pavelková riaditeľ Zmluva
30-23290 GS Multivitamín šumivý 65 ks Stredná odborná škola technická 17050332 Green-Swan Pharmaceuticals 36248835 299,65 € 09.06.2023 11.07.2023 Faktúra
VO/0167/23 GS multivitamín šumivý 2x25 tabliet Stredná odborná škola technická 17050332 Green-Swan Pharmaceuticals 36248835 299,65 € 22.05.2023 30.05.2023 Mgr. Petra Pavelková Riaditeľka Objednávka
30-19263 maliarske a natieračské práce v priestoroch dielní PV Stredná odborná škola technická 17050332 Iveta Drobnicová-LOTO 34446265 4 758,94 € 05.06.2019 06.07.2019 Faktúra
30-19355 maliarske a natieračské práce na ŠI Stredná odborná škola technická 17050332 Iveta Drobnicová-LOTO 34446265 2 546,60 € 06.08.2019 05.09.2019 Faktúra
30-19375 maliarske práce (PČ) Stredná odborná škola technická 17050332 Iveta Drobnicová-LOTO 34446265 400,00 € 14.08.2019 05.09.2019 Faktúra
30-20362 rohož Stredná odborná škola technická 17050332 EXRoll.s.ro. 52115925 305,45 € 23.09.2020 09.11.2020 Faktúra
30-20423 rohož odolná olejom Stredná odborná škola technická 17050332 EXRoll.s.ro. 52115925 555,36 € 28.10.2020 09.11.2020 Faktúra
30-20409 guma pre vš. použitie Stredná odborná škola technická 17050332 EXRoll.s.ro. 52115925 227,88 € 14.10.2020 09.11.2020 Faktúra
30-21206 elastická doska Stredná odborná škola technická 17050332 EXRoll.s.ro. 52115925 24,00 € 07.05.2021 11.06.2021 Faktúra
VO/0010/20 Gumové ochranné podložky na pracovné stoly. Stredná odborná škola technická 17050332 EXRoll.s.ro. 52115925 227,88 € 12.10.2020 12.11.2020 Ing.Felix Dömény Riaditeľ Objednávka
VO/0023/20 Gumené rohože k frézkam a brúskam. Stredná odborná škola technická 17050332 EXRoll.s.ro. 52115925 555,36 € 22.10.2020 23.11.2020 Ing.Felix Dömény Riaditeľ Objednávka
30-24107 rohož Stredná odborná škola technická 17050332 EXRoll.s.ro. 52115925 430,56 € 01.03.2024 23.04.2024 Martin Bakyta Vedúci/a Faktúra
30-23434 vedro, metlička, lopatka Stredná odborná škola technická 17050332 LEONESS, s.r.o. 46173641 159,23 € 04.09.2023 12.10.2023 Faktúra
VO/0269/23 vedro kovové 10 l metlička drevená lopatka s metličkou Stredná odborná škola technická 17050332 LEONESS, s.r.o. 46173641 167,60 € 30.08.2023 04.09.2023 Mgr. Petra Pavelková Riaditeľka Objednávka
30-20569 učebné pomôcky ŠI Stredná odborná škola technická 17050332 Unihouse, s.r.o. 45851387 2 404,80 € 16.12.2020 17.01.2021 Faktúra
30-15422 vyúčtovanie online knižnica Stredná odborná škola technická 17050332 Verlag Dashofer 35730129 217,64 € 25.09.2015 04.10.2015 Faktúra
30-15488 vyúčtovanie online kniha Verejné obstarávanie Stredná odborná škola technická 17050332 Verlag Dashofer 35730129 280,80 € 30.10.2015 12.12.2015 Faktúra