Faktúry
Počet záznamov: 3114
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0122/21 | VP - Štetinová, Berčačin | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | VOLTA Slovakia | 50900781 | 314,39 € | 26.05.2021 | 17.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0165/19 | servisné práce na EZS | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | SKOM, spol. s r.o. | 35841630 | 30,05 € | 14.05.2019 | 24.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0394/21 | výmena záložného zdroja | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SKOM, spol. s r.o. | 35841630 | 160,43 € | 28.12.2021 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0059/24 | oprava alarmu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | SKOM, spol. s r.o. | 35841630 | 66,00 € | 15.02.2024 | 10.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0095/20 | Ubytovanie,stravovanie | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Ubytovňa Zuberec s.r.o. | 50559451 | 1 560,00 € | 09.03.2020 | 28.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0092/20 | Ubytovanie | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Ubytovňa Zuberec s.r.o. | 50559451 | 130,00 € | 09.03.2020 | 28.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0210/21 | uteráky, deky + doprava pre kozm + kad | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Praktik textil | 44491191 | 448,80 € | 06.09.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0162/22 | uteráky a plienky pre kozmetiku | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Praktik textil | 44491191 | 508,48 € | 01.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0073/24 | uč.pomôcky | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | PH STYLE s.r.o. | 47234334 | 872,40 € | 11.03.2024 | 10.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0248/21 | Zlaté nožnice 2021 - mat zabezpečenie a prenájom | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Združenie kaderníkov a vizážistov Slovenska | 52942481 | 5 000,00 € | 08.10.2021 | 27.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0316/22 | 6x štartové - Zlaté nožnice | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Združenie kaderníkov a vizážistov Slovenska | 52942481 | 180,00 € | 07.11.2022 | 26.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0458/19 | nákup šijacieho stroja | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | STRIMA CZECH s.r.o. | 26313685 | 941,19 € | 17.12.2019 | 26.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0235/17 | kliprámy | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | LL business s.r.o. | 45654158 | 267,36 € | 24.07.2017 | 02.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0236/17 | kliprámy | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | LL business s.r.o. | 45654158 | 969,18 € | 24.07.2017 | 02.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0329/17 | prezentácia na serveri | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Product Lines s.r.o. | 01979302 | 130,68 € | 18.10.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0346/19 | nákup učebných pomocok pre PV | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Henkel Slovensko spol. s | 17324246 | 388,56 € | 07.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0051/20 | material kaderníctvo | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Henkel Slovensko spol. s | 17324246 | 412,70 € | 10.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0238/22 | kadernícky materiál | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Henkel Slovensko spol. s | 17324246 | 1 199,89 € | 24.08.2022 | 17.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0357/23 | seminár | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Henkel Slovensko spol. s | 17324246 | 140,00 € | 30.10.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0303/23 | školenie Schwarzkopf 11.10.2023 - p. Suchánková, Beňová a Stranská | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Henkel Slovensko spol. s | 17324246 | 420,01 € | 26.09.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0302/23 | kadernícky tovar | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Henkel Slovensko spol. s | 17324246 | 1 212,40 € | 26.09.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0207/23 | kadernícke potreby | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Henkel Slovensko spol. s | 17324246 | 1 312,82 € | 20.06.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0152/23 | kadernícky tovar | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Henkel Slovensko spol. s | 17324246 | 521,94 € | 25.04.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0118/23 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Henkel Slovensko spol. s | 17324246 | 195,00 € | 06.04.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | ||||||
DFBV/0087/23 | kadernícky tovar | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Henkel Slovensko spol. s | 17324246 | 504,10 € | 14.03.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0002/23 | kadernícky tovar | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Henkel Slovensko spol. s | 17324246 | 732,71 € | 24.01.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0388/22 | V.P. - BSK kadernícke potreby | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Henkel Slovensko spol. s | 17324246 | 645,52 € | 20.12.2022 | 15.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0362/22 | kadernícky tovar | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Henkel Slovensko spol. s | 17324246 | 1 101,44 € | 01.12.2022 | 15.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0324/22 | seminár KAD - Vygodová a Porubská | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Henkel Slovensko spol. s | 17324246 | 199,99 € | 21.11.2022 | 26.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0276/22 | kadernícky materiál | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Henkel Slovensko spol. s | 17324246 | 1 391,08 € | 12.10.2022 | 27.11.2022 | Faktúra |