Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5586

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0115/24 plyn 3/24 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 2 271,00 € 04.03.2024 27.03.2024 Faktúra
DF-42/0107/24 IT servis Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 NET4U Services s.r.o. 52353605 78,00 € 04.03.2024 27.03.2024 Faktúra
DF-42/0110/24 pranie a žehlenie Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 HASO plus, Bratislava, s.r.o. 47228067 610,40 € 04.03.2024 27.03.2024 Faktúra
DF-42/0140/24 inventár Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Profi Vision s. r. o. 47672072 213,72 € 04.03.2024 27.03.2024 Faktúra
DF-42/0106/24 vodné,stočné Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. 35850370 336,82 € 04.03.2024 06.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DF-42/0109/24 doména Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Localnet services s.r.o. 52346315 9,00 € 04.03.2024 06.04.2024 Faktúra
DF-42/0104/24 výkon zodp.osoby Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 FIREcontrol s.r.o. 46388915 118,80 € 01.03.2024 27.03.2024 Faktúra
DF-42/0102/24 správa servera Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Localnet services s.r.o. 52346315 170,00 € 01.03.2024 27.03.2024 Faktúra
DF-42/0103/24 servis IT Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 NET4U Services s.r.o. 52353605 547,20 € 01.03.2024 27.03.2024 Faktúra
DF-42/0108/24 materiál použitý pri servise Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Výťahy servis s.r.o. 51265371 10,68 € 01.03.2024 27.03.2024 Faktúra
DF-42/0081/24 IT dotyk. Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ing.Radek Mrňa 62834380 370,50 € 29.02.2024 05.03.2024 Faktúra
DF-42/0099/24 stravné zamestnanci Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Spojená škola internátna 51278154 620,40 € 29.02.2024 27.03.2024 Faktúra
DF-42/0100/24 stravné zamestnanci Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Spojená škola internátna 51278154 424,88 € 29.02.2024 27.03.2024 Faktúra
DF-42/0098/24 mandátna pečať Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Národná agentúra pre sieťové a el.služby 42156424 59,52 € 28.02.2024 27.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DF-42/0101/24 doména Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Localnet services s.r.o. 52346315 9,00 € 28.02.2024 27.03.2024 Faktúra
DF-42/0080/24 vodné, stočné Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 CONTERA Park Bratislava -Rača s.r.o. 35755563 100,55 € 27.02.2024 05.03.2024 Faktúra
DF-42/0095/24 obal.materiál Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 WorldOffice s.r.o. 46267191 91,75 € 26.02.2024 27.03.2024 Faktúra
DF-42/0094/24 členský príspevok Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Slovenská živnostenská komora, krajská zložka BA 36145581 20,00 € 26.02.2024 27.03.2024 Faktúra
DF-42/0096/24 hyg.potreby Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 VICOM s..r.o 35908076 130,08 € 26.02.2024 06.04.2024 Faktúra
DF-42/0097/24 členský príspevok Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Cech pekarov a cukrarov 35592931 60,00 € 26.02.2024 06.04.2024 Faktúra