Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3100

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
025/24 elektrická energia Jazyková škola, Palisády 17319145 Západoslovenská energetika 36677281 470,00 € 01.02.2024 09.03.2024 Mgr. Dominik Križanovič Riaditeľ Faktúra
026/17 Fa za stravné lístky na mesiac február 20 Jazyková škola, Palisády 17319145 Edenred Slovakia, s.r.o. 31328695 3 912,35 € 02.02.2017 28.04.2017 Faktúra
026/18 Fa za dodávku zemného plynu na Pal. Jazyková škola, Palisády 17319145 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 Stavebné práce, opravárenské práce 1 993,00 € 05.02.2018 10.03.2018 Faktúra
026/19 Fa za dodávku zemného plynu na Vaz Jazyková škola, Palisády 17319145 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 1 446,00 € 04.02.2019 12.03.2019 Faktúra
026/20 1 ks tel.Panasonic + servis + montáž Jazyková škola, Palisády 17319145 3TJuraj Šidelský ml. 13968611 105,00 € 04.02.2020 26.02.2020 Faktúra
026/21 elektrická energia Jazyková škola, Palisády 17319145 Západoslovenská energetika 36677281 863,74 € 08.02.2021 13.03.2021 Faktúra
026/22 paravan, doprava Jazyková škola, Palisády 17319145 Dekorhome s.r.o. 24229661 168,50 € 13.01.2022 12.02.2022 Faktúra
026/23 zrážky Jazyková škola, Palisády 17319145 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35950370 48,25 € 01.02.2023 12.03.2023 Faktúra
026/24 elektrická energia Jazyková škola, Palisády 17319145 Západoslovenská energetika 36677281 350,00 € 01.02.2024 09.03.2024 Mgr. Dominik Križanovič Riaditeľ Faktúra
027/17 Fa za dodávku elektrickej energie na Pal. + Štetino Jazyková škola, Palisády 17319145 Západoslovenská energetika 36677281 841,20 € 03.02.2017 28.04.2017 Faktúra
027/18 Fa za dodávku čistiacich potrieb na Pal. Jazyková škola, Palisády 17319145 KANPEX - Peter Šesták 11891581 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 783,19 € 05.02.2018 10.03.2018 Faktúra
027/19 Fa za reklamné služby PROFIPORTAL Jazyková škola, Palisády 17319145 GAIIA s.r.o. 51741831 250,00 € 04.02.2019 12.03.2019 Faktúra
027/20 dodávka zemné plynu na Pal. Jazyková škola, Palisády 17319145 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 1 560,00 € 04.02.2020 26.02.2020 Faktúra
027/21 telekomunikačné služby Jazyková škola, Palisády 17319145 Slovak Telekom, a.s. T-Co 35763469 105,48 € 08.02.2021 13.03.2021 Faktúra
027/22 vyúčtovanie - univerzálny detektor, preprava Jazyková škola, Palisády 17319145 DOMOSS TECHNIKA a.s. 36228389 89,62 € 31.01.2022 12.02.2022 Faktúra
027/23 plyn (Palisády) Jazyková škola, Palisády 17319145 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 5 416,00 € 01.02.2023 12.03.2023 Faktúra
027/24 Fa za dodávku elektrickej energie na Štetinovu brána Jazyková škola, Palisády 17319145 Západoslovenská energetika 36677281 2,52 € 05.02.2024 09.03.2024 Mgr. Dominik Križanovič Riaditeľ Faktúra
028/17 Vyučt. Fa za dodávku zemného plynu na Pal Jazyková škola, Palisády 17319145 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 473,04 € 07.02.2017 28.04.2017 Faktúra
028/18 Fa za hyg. potreby na Pal. Jazyková škola, Palisády 17319145 KANPEX - Peter Šesták 11891581 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 927,11 € 05.02.2018 10.03.2018 Faktúra
028/19 Fa za spracovanie účtovníctva za mesiac 1/2019 Jazyková škola, Palisády 17319145 WE EKO, s.r.o. 06309763 1 200,00 € 05.02.2019 12.03.2019 Faktúra