Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3100
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
011/17 | Fa za dodávku elektrickej energie na Pa | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 841,20 € | 16.01.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
011/18 | Fa za dodávku elektrickej energie na Pal. + Štetinova | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | Palivá, energie, voda, telefóny | 852,93 € | 15.01.2018 | 10.03.2018 | Faktúra | ||||
011/19 | Fa za dodanie elektrickej energie vyučt. fa za Štetinovu | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | Palivá, energie, voda, telefóny | 3,17 € | 15.01.2019 | 12.02.2019 | Faktúra | ||||
011/20 | Fa za dodávku zemného plynu na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 1 560,00 € | 15.01.2020 | 17.02.2020 | Faktúra | ||||
011/21 | plyn (Palisády) - nedoplatok | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 4,09 € | 22.01.2021 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
011/22 | konverzačný kurz - ruský jazyk | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Artem Solodkov | 000000 | 117,00 € | 10.01.2022 | 12.02.2022 | Faktúra | |||||
011/23 | Fa za EFT POS terminály za december 2022 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Všeobecná úverová banka,a.s. | 31320155 | 60,21 € | 10.01.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
011/24 | Fa za dodávku zemného plynu na Pal. - január 2024 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 3 000,00 € | 23.01.2024 | 09.02.2024 | Faktúra | |||||
012/17 | Fa za Zákony v šk. prax | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. | 35908718 | 45,40 € | 18.01.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
012/18 | Fa za vodné, stočné na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | Palivá, energie, voda, telefóny | 176,10 € | 18.01.2018 | 09.02.2018 | Faktúra | ||||
012/19 | Fa za knihy ECHO 2/E | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Ing.Ján Strapec - OXICO | 11667958 | Kultúra, média, tlač | 89,64 € | 14.01.2019 | 12.02.2019 | Faktúra | ||||
012/20 | Fa za hygienické potreby na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | KANPEX - Peter Šesták | 11891581 | 693,90 € | 17.01.2020 | 17.02.2020 | Faktúra | |||||
012/21 | prekladateľský kurz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Mgr. Tomáš Sovinec, Tabaková 3, 811 07 Bratislava | 37564668 | 156,00 € | 01.02.2021 | 13.03.2021 | Faktúra | |||||
012/22 | intervencie v španielskom jazyku | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Pablo Gómez Calderón | 51870134 | 182,00 € | 10.01.2022 | 12.02.2022 | Faktúra | |||||
012/23 | poplatky za telekomunikačné služby za dec. 2022 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovak Telekom, a.s. T-Co | 35763469 | 87,86 € | 11.01.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
012/24 | Fa za dodávku zemného plynu na Pal. školský byt - január 2024 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 39,00 € | 23.01.2024 | 09.02.2024 | Faktúra | |||||
013/17 | Fa za Webhosting 1sjs.sk + podpora od 1.2.2017 - 30.4.20 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | AlejTech,spol.s.r.o. | 36291374 | 171,11 € | 18.01.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
013/18 | Fa za Webhosting 1sjs.sk + podpora od 1.2.2018 - 30.4.2018 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | AlejTech,spol.s.r.o. | 36291374 | Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora | 171,11 € | 18.01.2018 | 09.02.2018 | Faktúra | ||||
013/19 | Fa za vodné ,stočné a zrážky na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | Palivá, energie, voda, telefóny | 97,82 € | 21.01.2019 | 12.02.2019 | Faktúra | ||||
013/20 | Fa za čistiace potreby na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | KANPEX - Peter Šesták | 11891581 | 381,76 € | 17.01.2020 | 17.02.2020 | Faktúra |