Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3100

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória  Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
175/17 Fa za stravné lístky na mesiac september 2017 Jazyková škola, Palisády 17319145 Edenred Slovakia, s.r.o. 31328695 4 883,24 € 04.09.2017 14.10.2017 Faktúra
208/17 Fa za vodné a stočné na Pal. Jazyková škola, Palisády 17319145 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35950370 164,95 € 10.10.2017 12.11.2017 Faktúra
260/17 Fa za servis far.kopírky REX ROTARY MPC2000AD Jazyková škola, Palisády 17319145 COPY OFFICE s.r.o. 31377874 125,92 € 21.12.2017 07.01.2018 Faktúra
261/17 Fa za Zákonník práce Jazyková škola, Palisády 17319145 PORADCA s.r.o. 36371271 11,50 € 27.12.2017 07.01.2018 Faktúra
262/17 Fa za tlačiarenské služby Jazyková škola, Palisády 17319145 Slovenská pošta, a.s. 36631124 61,67 € 27.12.2017 07.01.2018 Faktúra
DFKV/0001/18 výmena svietidiel Vazovova Jazyková škola, Palisády 17319145 LIGHTECH spol.s r.o. 35796332 40 792,86 € 21.03.2018 25.03.2018 Faktúra
116/18 Fa za stravné lístky na mesiac júl 2018 Jazyková škola, Palisády 17319145 Edenred Slovakia, s.r.o. 31328695 1 430,22 € 29.06.2018 12.08.2018 Faktúra
128/18 Fa za Goethe skúšky za škols. rok 2017/18 Jazyková škola, Palisády 17319145 GOETHE-INSTITUT 129516430 1 000,96 € 30.07.2018 10.09.2018 Faktúra
161/18 Fa za zrážky na Pal. Jazyková škola, Palisády 17319145 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35950370 46,45 € 07.09.2018 07.10.2018 Faktúra
250/18 Fa na základe zmluvy EFT POS terminály nov. 2018 Jazyková škola, Palisády 17319145 Všeobecná úverová banka,a.s. 31320155 70,82 € 18.12.2018 19.01.2019 Faktúra
251/18 Fa za vodné, stočné a zrážky na Vaz Jazyková škola, Palisády 17319145 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35950370 127,92 € 20.12.2018 19.01.2019 Faktúra
252/18 Fa za stravné lístky na mesiac januar 2019 Jazyková škola, Palisády 17319145 Edenred Slovakia, s.r.o. 31328695 5 159,30 € 28.12.2018 12.02.2019 Faktúra
027/19 Fa za reklamné služby PROFIPORTAL Jazyková škola, Palisády 17319145 GAIIA s.r.o. 51741831 250,00 € 04.02.2019 12.03.2019 Faktúra
023/19 Fa za tlačiarenské služby peňažné poukazy 2019 Jazyková škola, Palisády 17319145 Slovenská pošta, a.s. 36631124 40,67 € 01.02.2019 12.03.2019 Faktúra
024/19 Fa za vodné a stočné na Pal. Jazyková škola, Palisády 17319145 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35950370 216,22 € 01.02.2019 12.03.2019 Faktúra
025/19 Fa za dodávku zemného plynu na Pal. Jazyková škola, Palisády 17319145 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 2 717,00 € 04.02.2019 12.03.2019 Faktúra
026/19 Fa za dodávku zemného plynu na Vaz Jazyková škola, Palisády 17319145 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 1 446,00 € 04.02.2019 12.03.2019 Faktúra
029/19 Fa za členský poplatok združenia SANET rok 2019 Jazyková škola, Palisády 17319145 Združenie používateľov SADS SANET 17055270 33,00 € 05.02.2019 12.03.2019 Faktúra
030/19 Fa za Zákony v školskej praxi febr. 2019 Jazyková škola, Palisády 17319145 Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. 35908718 46,45 € 05.02.2019 12.03.2019 Faktúra
032/19 Fa za servis kopírky a toner do Toshiba e studio350 Jazyková škola, Palisády 17319145 Euro Data SK,a.s. 44271875 129,60 € 06.02.2019 12.03.2019 Faktúra