Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3111
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
240/18 | Fa za spracovanie účtovníctva za mesiac 11/2018 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | Iné | 1 200,00 € | 07.12.2018 | 19.01.2019 | Faktúra | ||||
241/18 | Fa za revíziu servis kotla na Pal. + školský byt | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | ELOTIS Otto Morávek | 37504967 | Iné | 458,40 € | 07.12.2018 | 19.01.2019 | Faktúra | ||||
245/18 | Fa za 3 ks ohrievačov + bateria Hakl 3 ks | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | ENTO Železiarstvo,s.r.o. | 35798505 | Iné | 446,15 € | 11.12.2018 | 19.01.2019 | Faktúra | ||||
004/19 | Fa za spracovanie účtovníctva za mesiac 12/2018 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | Iné | 1 200,00 € | 07.01.2019 | 12.02.2019 | Faktúra | ||||
009/19 | Fa za EFT POS terminálov za december 2018 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Všeobecná úverová banka,a.s. | 31320155 | Iné | 50,98 € | 15.01.2019 | 12.02.2019 | Faktúra | ||||
022/19 | Fa za komunálny odpad a drobné stav. odpady / prvá splátka 2019 / na Pal. + Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Hlavné mesto SR Bratislava, oddelenie školstva, športu a mládeže | 00603481 | Iné | 638,71 € | 21.01.2019 | 12.02.2019 | Faktúra | ||||
101/19 | Fa za spracovanie učtovníctva 4/2019 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | Iné | 1 200,00 € | 02.05.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | ||||
102/19 | Fa za stravné lístky na mesiac máj 2019 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Ticket Service,s.r.o. | 52005551 | Iné | 4 844,57 € | 03.05.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | ||||
129/19 | Fa za spracovanie účtovníctva za mesiac 5/19 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | Iné | 1 200,00 € | 03.06.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | ||||
134/19 | Fa za stravné lístky na mesiac jún 2019 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Ticket Service,s.r.o. | 52005551 | Iné | 4 548,56 € | 04.06.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | ||||
144/19 | Fa za EFT POS terminály za mesiac máj 2019 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Všeobecná úverová banka,a.s. | 31320155 | Iné | 101,54 € | 13.06.2019 | 12.07.2019 | Faktúra | ||||
146/19 | Fa za vyrobu 5 ks klučov DOMiX-5 DAS ind. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | METALIA a.s. | 31379486 | Iné | 149,52 € | 13.06.2019 | 12.07.2019 | Faktúra | ||||
161/19 | Fa za stravné lístky na mesiac júl 2019 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Ticket Service,s.r.o. | 52005551 | Iné | 1 665,87 € | 01.07.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | ||||
162/19 | Fa za vyučbu AJ v kurze | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | PhDr.Jana Bérešová | 30755824 | Iné | 810,00 € | 02.07.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | ||||
165/19 | Fa za Goethe skúšky 2019 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | GOETHE-INSTITUT | 129516430 | Iné | 56,00 € | 04.07.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | ||||
175/19 | Fa za TV/video buk 3ks, vešiak nástenný 3ks Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | LINEA SK, spol.s.r.o. | 35716932 | Iné | 1 576,18 € | 10.07.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | ||||
176/19 | Fa za spracovanie účtovníctva za mesiac 6/2019 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | Iné | 1 200,00 € | 12.07.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | ||||
181/19 | Fa za EFT POS terminály za jún 2019 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Všeobecná úverová banka,a.s. | 31320155 | Iné | 378,38 € | 22.07.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | ||||
184/19 | Fa za koberec PLYSAK METAL 0516A D.RED-300x500 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | INTERIÉR INVEST,s.r.o. | 36190381 | Iné | 340,38 € | 25.07.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | ||||
188/19 | Fa za stravné lístky na mesiac august 2019 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Ticket Service,s.r.o. | 52005551 | Iné | 948,34 € | 29.07.2019 | 15.08.2019 | Faktúra |