Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3111
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
256/19 | Fa za kladenie deratizačných nástrah jeseň 2019 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | INSEKTPOL spol.s.r.o. | 17311411 | Iné | 96,00 € | 10.10.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | ||||
257/19 | Fa za kladenie deratizačných nástrah jeseň 2019 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | INSEKTPOL spol.s.r.o. | 17311411 | Iné | 60,00 € | 10.10.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | ||||
261/19 | Fa za parkovacie miesto na miestnej komunikácii III.tr.mestská časť Staré mesto ulica Blumentálska | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | TSA spol.s.r.o. | 17324599 | Iné | 267,12 € | 15.10.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | ||||
263/19 | Revízie hasiacich prístrojov, kontrola hydrantov, tlakové skúšky na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Flamecontrol s.r.o. | 47218657 | Iné | 303,12 € | 17.10.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | ||||
277/19 | Fa za spracovanie účtovníctva za mesiac 10/2019 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | Iné | 1 200,00 € | 04.11.2019 | 14.12.2019 | Faktúra | ||||
284/19 | Fa za elektronické stravovacie poukážky na mesiac november 2019 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | GGFS s.r.o. | 47079690 | Iné | 5 005,86 € | 07.11.2019 | 14.12.2019 | Faktúra | ||||
292/19 | Fa za nákup lavice + stoličky + skrine na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Interiéry Riljak,s.r.o. | 43885306 | Iné | 12 468,32 € | 12.11.2019 | 14.12.2019 | Faktúra | ||||
293/19 | Fa za revízie hasiacich prístrojov a hydrantov na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Flamecontrol s.r.o. | 47218657 | Iné | 159,77 € | 13.11.2019 | 14.12.2019 | Faktúra | ||||
294/19 | Fa za EFT POS terminály za október 2019 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Všeobecná úverová banka,a.s. | 31320155 | Iné | 152,92 € | 18.11.2019 | 14.12.2019 | Faktúra | ||||
311/19 | Fa za spracovanie účtovníctva za mesiac 11/2019 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | Iné | 1 200,00 € | 02.12.2019 | 15.01.2020 | Faktúra | ||||
324/19 | Fa za stravné lístky na mesiac december 2019 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | GGFS s.r.o. | 47079690 | Iné | 4 309,70 € | 09.12.2019 | 15.01.2020 | Faktúra | ||||
325/19 | Fa za poplatok za vydanie karty | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | GGFS s.r.o. | 47079690 | Iné | 5,40 € | 09.12.2019 | 15.01.2020 | Faktúra | ||||
326/19 | Fa za poplatky EFT POS terminály za obdobie november 2019 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Všeobecná úverová banka,a.s. | 31320155 | Iné | 102,23 € | 10.12.2019 | 15.01.2020 | Faktúra | ||||
327/19 | Elektronické poukážky Callio PLUS 72 ks | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | GGFS s.r.o. | 47079690 | Iné | 7 243,20 € | 10.12.2019 | 15.01.2020 | Faktúra | ||||
328/19 | Fa za rovací stôl Bene model Timba 1ks, rokovacie stoličky 6ks | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | DESIGN OFFICE Bratislava, s.r.o. | 47500832 | Iné | 4 630,61 € | 10.12.2019 | 15.01.2020 | Faktúra | ||||
330/19 | Fa za záslepkky na lavice na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Interiéry Riljak,s.r.o. | 43885306 | Iné | 18,56 € | 10.12.2019 | 15.01.2020 | Faktúra | ||||
333/19 | Fa za posypovú soľ - Zeo Traction ULTRA 25kg | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | EP Slovakia s.r.o. | 50605836 | Iné | 65,95 € | 12.12.2019 | 15.01.2020 | Faktúra | ||||
004/20 | Fa za elektronické stravovacie poukažky na 1/2020 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | GGFS s.r.o. | 47079690 | Iné | 4 386,16 € | 09.01.2020 | 17.02.2020 | Faktúra | ||||
005/20 | Fa za elektronicke poukažky CallioPlus | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | GGFS s.r.o. | 47079690 | Iné | 100,60 € | 09.01.2020 | 17.02.2020 | Faktúra | ||||
007/20 | Fa za EFT POS terminály za december 2019 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Všeobecná úverová banka,a.s. | 31320155 | Iné | 63,03 € | 14.01.2020 | 17.02.2020 | Faktúra |