Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3111

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VO/0052/22 Display unit , oprava a údržba kopírovacieho stroja Canon 4225 Jazyková škola, Palisády 17319145 CanTon spol.s.r.o. 35803916 306,00 € 25.05.2022 01.06.2022 Objednávka
158/22 Display unit, oprava a údržba kopírovacieho stroja Canon 4225 Jazyková škola, Palisády 17319145 CanTon spol.s.r.o. 35803916 306,00 € 25.05.2022 05.06.2022 Faktúra
032/24 dlhodobé parkovanie Jazyková škola, Palisády 17319145 Mestský parkovací systém, spol. s.r.o. 35738880 1 200,00 € 12.02.2024 09.03.2024 Mgr. Dominik Križanovič Riaditeľ Faktúra
230/19 Dobropis k FA č. 219176 Jazyková škola, Palisády 17319145 LINEA SK, spol.s.r.o. 35716932 -206,28 € 21.08.2019 11.09.2019 Faktúra
230/19 dobropis k Fa č.219176 Jazyková škola, Palisády 17319145 Linea SK, s.r.o. 35716932 Iné -206,28 € 21.08.2019 22.08.2019 Faktúra
VO/0020/19 Dodanie a inštaláciu klimatizácie do 1 miestnosti na 1. posch. na Vazovovej 14 Jazyková škola, Palisády 17319145 KLIMAX.sk, s.r.o. 43878288 1 757,20 € 08.10.2019 25.10.2019 Objednávka
VO/0015/19 Dodanie a inštaláciu klimatizácie do 2 miestností na 1.posch. na Vazovovej 14 Jazyková škola, Palisády 17319145 KLIMAX.sk, s.r.o. 43878288 3 059,20 € 04.10.2019 25.10.2019 Objednávka
VO/0032/23 Dodanie a sfunkčnenie interaktívneho dotykového monitora. Jazyková škola, Palisády 17319145 airo, s. r. o. 48286621 2 516,40 € 08.06.2023 12.06.2023 Objednávka
VO/0017/24 Dodanie hygienických potrieb a čistiacich prostriedkov. Jazyková škola, Palisády 17319145 Peter Šesták - KANPEX 11891581 4 844,70 € 27.03.2024 04.04.2024 Objednávka
VO/0025/23 Dodanie, inštalácia, nastavenie a testovanie projektora. Jazyková škola, Palisády 17319145 Ing. Pavel Halač X-Com 11797941 834,00 € 06.04.2023 13.04.2023 Objednávka
9100119109 Dodatok č. 06 k Zmluve o dodávke plynu Jazyková škola, Palisády 17319145 SPP a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 0,00 € 01.12.2017 14.12.2017 PhDr. Sidónia Horváthová Riaditeľ Zmluva
9104281137 Dodatok č. 06 k Zmluve o dodávke plynu Jazyková škola, Palisády 17319145 SPP a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 0,00 € 01.12.2017 14.12.2017 PhDr. Sidónia Horváthová Riaditeľ Zmluva
50393/1999 Dodatok č. 1/2018 k Zmluve o zabezpečení stravovania sprostredkovaním stravovacích služieb Jazyková škola, Palisády 17319145 Edenred Slovakia, s.r.o. 31328695 Iné 0,00 € 26.11.2018 26.11.2018 PhDr. Sidónia Horváthová Riaditeľ Zmluva
1534/17 Dodatok č1 ku Kolektívnej zmluve č. 1534/2017 Jazyková škola, Palisády 17319145 ZO odborové zvaz pracovníkov školstva v zastúpení Mgr. Jozefína Reháčková Iné 0,00 € 06.02.2019 06.02.2019 PhDr. Sidónia Horváthová riaditeľka školy Zmluva
VO/0024/23 dodávka a montáž kobercov do 6 miestností cca 120m2 Jazyková škola, Palisády 17319145 JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. 36250643 3 683,12 € 05.04.2023 05.04.2023 Objednávka
110/23 dodávka a montáž kobercovej krytiny na Pal. Jazyková škola, Palisády 17319145 JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. 36250643 3 473,72 € 17.04.2023 29.04.2023 Faktúra
03/2018 dodávka čistiacich potrieb, Palisády + Vazovová Jazyková škola, Palisády 17319145 KANPEX peter Šesták 11891581 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 783,19 € 16.01.2018 01.02.2018 PhDr. Sidónia Horváthová Riaditeľ Objednávka
128/20 dodávka el. energie na Pal. Jazyková škola, Palisády 17319145 Západoslovenská energetika 36677281 410,50 € 12.05.2020 23.06.2020 Faktúra
070/20 dodávka el. energie na Pal. + Vaz. Jazyková škola, Palisády 17319145 Západoslovenská energetika 36677281 1 206,07 € 09.03.2020 05.04.2020 Faktúra
065/20 dodávka el. energie na Pal. brána Jazyková škola, Palisády 17319145 Západoslovenská energetika 36677281 3,00 € 05.03.2020 29.03.2020 Faktúra