Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3111
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VO/0052/22 | Display unit , oprava a údržba kopírovacieho stroja Canon 4225 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | CanTon spol.s.r.o. | 35803916 | 306,00 € | 25.05.2022 | 01.06.2022 | Objednávka | |||||
158/22 | Display unit, oprava a údržba kopírovacieho stroja Canon 4225 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | CanTon spol.s.r.o. | 35803916 | 306,00 € | 25.05.2022 | 05.06.2022 | Faktúra | |||||
032/24 | dlhodobé parkovanie | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Mestský parkovací systém, spol. s.r.o. | 35738880 | 1 200,00 € | 12.02.2024 | 09.03.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
230/19 | Dobropis k FA č. 219176 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | LINEA SK, spol.s.r.o. | 35716932 | -206,28 € | 21.08.2019 | 11.09.2019 | Faktúra | |||||
230/19 | dobropis k Fa č.219176 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Linea SK, s.r.o. | 35716932 | Iné | -206,28 € | 21.08.2019 | 22.08.2019 | Faktúra | ||||
VO/0020/19 | Dodanie a inštaláciu klimatizácie do 1 miestnosti na 1. posch. na Vazovovej 14 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | KLIMAX.sk, s.r.o. | 43878288 | 1 757,20 € | 08.10.2019 | 25.10.2019 | Objednávka | |||||
VO/0015/19 | Dodanie a inštaláciu klimatizácie do 2 miestností na 1.posch. na Vazovovej 14 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | KLIMAX.sk, s.r.o. | 43878288 | 3 059,20 € | 04.10.2019 | 25.10.2019 | Objednávka | |||||
VO/0032/23 | Dodanie a sfunkčnenie interaktívneho dotykového monitora. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | airo, s. r. o. | 48286621 | 2 516,40 € | 08.06.2023 | 12.06.2023 | Objednávka | |||||
VO/0017/24 | Dodanie hygienických potrieb a čistiacich prostriedkov. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 4 844,70 € | 27.03.2024 | 04.04.2024 | Objednávka | |||||
VO/0025/23 | Dodanie, inštalácia, nastavenie a testovanie projektora. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Ing. Pavel Halač X-Com | 11797941 | 834,00 € | 06.04.2023 | 13.04.2023 | Objednávka | |||||
9100119109 | Dodatok č. 06 k Zmluve o dodávke plynu | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | SPP a.s. | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 0,00 € | 01.12.2017 | 14.12.2017 | PhDr. Sidónia Horváthová | Riaditeľ | Zmluva | ||
9104281137 | Dodatok č. 06 k Zmluve o dodávke plynu | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | SPP a.s. | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 0,00 € | 01.12.2017 | 14.12.2017 | PhDr. Sidónia Horváthová | Riaditeľ | Zmluva | ||
50393/1999 | Dodatok č. 1/2018 k Zmluve o zabezpečení stravovania sprostredkovaním stravovacích služieb | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | Iné | 0,00 € | 26.11.2018 | 26.11.2018 | PhDr. Sidónia Horváthová | Riaditeľ | Zmluva | ||
1534/17 | Dodatok č1 ku Kolektívnej zmluve č. 1534/2017 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | ZO odborové zvaz pracovníkov školstva v zastúpení Mgr. Jozefína Reháčková | Iné | 0,00 € | 06.02.2019 | 06.02.2019 | PhDr. Sidónia Horváthová | riaditeľka školy | Zmluva | |||
VO/0024/23 | dodávka a montáž kobercov do 6 miestností cca 120m2 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. | 36250643 | 3 683,12 € | 05.04.2023 | 05.04.2023 | Objednávka | |||||
110/23 | dodávka a montáž kobercovej krytiny na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. | 36250643 | 3 473,72 € | 17.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
03/2018 | dodávka čistiacich potrieb, Palisády + Vazovová | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | KANPEX peter Šesták | 11891581 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 783,19 € | 16.01.2018 | 01.02.2018 | PhDr. Sidónia Horváthová | Riaditeľ | Objednávka | ||
128/20 | dodávka el. energie na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 410,50 € | 12.05.2020 | 23.06.2020 | Faktúra | |||||
070/20 | dodávka el. energie na Pal. + Vaz. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 1 206,07 € | 09.03.2020 | 05.04.2020 | Faktúra | |||||
065/20 | dodávka el. energie na Pal. brána | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 3,00 € | 05.03.2020 | 29.03.2020 | Faktúra |