Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3111

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti  Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
017/18 Fa za dodávku zemného plynu na Pal. za 1/2018 Jazyková škola, Palisády 17319145 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 2 057,00 € 18.01.2018 09.02.2018 Faktúra
018/18 Fa za dodávku zemného plynu na Vaz za 1/2018 Jazyková škola, Palisády 17319145 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 1 411,00 € 18.01.2018 09.02.2018 Faktúra
019/18 Fa za dodávku zemného plynu na Pal. nedoplatok za rok 2017 Jazyková škola, Palisády 17319145 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 990,95 € 18.01.2018 09.02.2018 Faktúra
020/18 Fa za dodávku zemného plynu na Vaz nedoplatok za rok 2017 Jazyková škola, Palisády 17319145 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 1 610,40 € 18.01.2018 09.02.2018 Faktúra
263/17 Fa za vodné, stočné a zrážky na Vaz Jazyková škola, Palisády 17319145 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35950370 Palivá, energie, voda, telefóny 136,85 € 28.12.2017 08.02.2018 Faktúra
023/18 Fa za dodávku elektrickej energie na Pal. + Štet. Jazyková škola, Palisády 17319145 Západoslovenská energetika 36677281 Stavebné práce, opravárenské práce 852,93 € 05.02.2018 10.03.2018 Faktúra
021/18 Fa ročný členský poplatok za služby SANET Jazyková škola, Palisády 17319145 Združenie používateľov SADS SANET 17055270 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 33,00 € 05.02.2018 10.03.2018 Faktúra
022/18 Fa za časopis ŠKOLA 2018 Jazyková škola, Palisády 17319145 JurisDAT-M. Medlen 11821973 Kultúra, média, tlač 25,00 € 05.02.2018 10.03.2018 Faktúra
024/18 Fa za spracovanie účtovníctva za mesiac 1/2018 Jazyková škola, Palisády 17319145 WE EKO, s.r.o. 06309763 Iné 1 200,00 € 05.02.2018 10.03.2018 Faktúra
025/18 Fa za dodávku zemného plynu na Vaz Jazyková škola, Palisády 17319145 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 1 411,00 € 05.02.2018 10.03.2018 Faktúra
026/18 Fa za dodávku zemného plynu na Pal. Jazyková škola, Palisády 17319145 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 Stavebné práce, opravárenské práce 1 993,00 € 05.02.2018 10.03.2018 Faktúra
027/18 Fa za dodávku čistiacich potrieb na Pal. Jazyková škola, Palisády 17319145 KANPEX - Peter Šesták 11891581 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 783,19 € 05.02.2018 10.03.2018 Faktúra
028/18 Fa za hyg. potreby na Pal. Jazyková škola, Palisády 17319145 KANPEX - Peter Šesták 11891581 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 927,11 € 05.02.2018 10.03.2018 Faktúra
029/18 Fa za stravné lístky na mesiac február 2018 Jazyková škola, Palisády 17319145 Edenred Slovakia, s.r.o. 31328695 Iné 3 558,93 € 05.02.2018 10.03.2018 Faktúra
030/18 Fa za verejná správa SR ročný prístup Jazyková škola, Palisády 17319145 Poradca podnikateľa 31592503 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 96,00 € 07.02.2018 10.03.2018 Faktúra
031/18 Fa poplatky za telekomunikačné služby Jazyková škola, Palisády 17319145 Slovak Telekom, a.s. T-Co 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 162,95 € 07.02.2018 10.03.2018 Faktúra
032/18 Fa za vodné a stočné na Pal. Jazyková škola, Palisády 17319145 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35950370 Palivá, energie, voda, telefóny 164,95 € 07.02.2018 10.03.2018 Faktúra
033/18 Fa za dodávku elektrickej energie na Vaz Jazyková škola, Palisády 17319145 Západoslovenská energetika 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 590,32 € 13.02.2018 11.04.2018 Faktúra
034/18 Fa za vodné, stočné a zrážky na Vaz vyúčt.Fa Jazyková škola, Palisády 17319145 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35950370 Palivá, energie, voda, telefóny 16,58 € 13.02.2018 10.03.2018 Faktúra
036/18 Fa za EFT POS terminály za 1/2018 Jazyková škola, Palisády 17319145 Všeobecná úverová banka,a.s. 31320155 Iné 385,01 € 14.02.2018 10.03.2018 Faktúra