Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3111
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VO/0021/24 | elektronické stravovacie poukážky na mesiac máj 2024 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | UP Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 5 414,05 € | 06.05.2024 | 13.05.2024 | Objednávka | |||||
VO/0008/24 | Elektronické stravovacie poukážky na marec 2024 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | UP Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 5 391,06 € | 11.03.2024 | 11.03.2024 | Objednávka | |||||
053/24 | elektronické stravovacie poukážky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | UP Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 5 391,06 € | 11.03.2024 | 06.04.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
DFKV/0001/23 | profesionálne tlmočnícke zariadenie s digitálnou riadiacou jednotkou KV | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | CONTEST, s.r.o. | 36829650 | 5 326,80 € | 21.12.2023 | 10.01.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
235/19 | Fa za dodanie a montáž vchodových dverí na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slaviaplast,s.r.o. | 44295529 | Stavebné práce, opravárenské práce | 5 288,16 € | 19.09.2019 | 12.10.2019 | Faktúra | ||||
68/2019 | Objednávka výmeny hlavných vchodových dverí | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slaviaplast s.r.o. | 44295529 | Stavebné práce, opravárenské práce | 5 288,16 € | 12.07.2019 | 15.07.2019 | PhDr. Helena Hanuljaková | riaditeľka školy | Objednávka | ||
222/19 | Fa za stravné lístky na mesiac september 2019 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | GGFS s.r.o. | 47079690 | Iné | 5 205,37 € | 05.09.2019 | 12.10.2019 | Faktúra | ||||
VO/0002/19 | elektronické stravovacie poukažky plus poplatok z hodnoty vydaných el. stravovacích poukážok v počte 1351,00 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 5 205,37 € | 04.09.2019 | 05.09.2019 | Objednávka | |||||
249/21 | servisné služby spojené s eshopom a prepojenie s Agendou | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | AlejTech,spol.s.r.o. | 36291374 | 5 175,07 € | 07.10.2021 | 07.11.2021 | Faktúra | |||||
252/18 | Fa za stravné lístky na mesiac januar 2019 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 5 159,30 € | 28.12.2018 | 12.02.2019 | Faktúra | |||||
VO/0067/22 | Výmena 3 okien a 1 dverí na Vazovovej 14. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Williman, s.r.o. | 46018816 | 5 140,80 € | 22.07.2022 | 22.07.2022 | Objednávka | |||||
250/22 | stav. práce, výmena okien a dverí na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Williman, s.r.o. | 46018816 | 5 140,80 € | 26.08.2022 | 10.09.2022 | Faktúra | |||||
248/19 | Fa za stravné lístky na mesiac oktober 2019 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | GGFS s.r.o. | 47079690 | Iné | 5 126,58 € | 02.10.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | ||||
VO/0016/19 | elektronické stravné lístky 10/19 - 1274 ks | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 5 126,58 € | 07.10.2019 | 04.11.2019 | Objednávka | |||||
205/18 | Fa za stravné lístky na mesiac november 2018 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | Iné | 5 114,34 € | 06.11.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | ||||
180/18 | Fa za stravné lístky na mesiac oktober 2018 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | Iné | 5 084,36 € | 02.10.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | ||||
324/23 | Fa za elektronické stravovacie poukážky na november 2023 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | UP Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 5 074,95 € | 10.11.2023 | 02.12.2023 | Faktúra | |||||
VO/0060/23 | elektronické stravovacie poukážky na november 2023 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | UP Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 5 074,95 € | 10.11.2023 | 10.11.2023 | Objednávka | |||||
334/20 | poukážky Callio Plus | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 5 030,00 € | 02.12.2020 | 27.12.2020 | Faktúra | |||||
VO/0083/20 | elektronické poukážky CALLIO PLUS | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 5 030,00 € | 02.12.2020 | 18.01.2021 | Objednávka |