Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3100

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
100/24 Fa za vodné, stočné a zrážky na Vaz Jazyková škola, Palisády 17319145 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35950370 104,83 € 16.04.2024 03.05.2024 Riaditeľka Faktúra
098/24 Fa za telekomunikačné služby za mesiac marec 2024 Jazyková škola, Palisády 17319145 Slovak Telekom, a.s. T-Co 35763469 94,03 € 11.04.2024 03.05.2024 Riaditeľka Faktúra
105/24 elektrická energia - vyúčtovanie Jazyková škola, Palisády 17319145 Západoslovenská energetika 36677281 -9,52 € 11.04.2024 03.05.2024 Riaditeľka Faktúra
099/24 Fa za elektromontážne práce suterén a prízemie Jazyková škola, Palisády 17319145 IC Grid s.r.o. 52240894 84,00 € 11.04.2024 03.05.2024 Riaditeľka Faktúra
093/24 Fa za čistiace potreby na Vaz Jazyková škola, Palisády 17319145 Peter Šesták - KANPEX 11891581 405,36 € 10.04.2024 03.05.2024 Riaditeľka Faktúra
094/24 Fa za hygienické potreby na Pal. Jazyková škola, Palisády 17319145 Peter Šesták - KANPEX 11891581 2 145,24 € 10.04.2024 03.05.2024 Riaditeľka Faktúra
095/24 Fa za hygienické potreby na Vaz Jazyková škola, Palisády 17319145 Peter Šesták - KANPEX 11891581 2 001,60 € 10.04.2024 03.05.2024 Riaditeľka Faktúra
096/24 Fa za čistiace potreby na Pal. Jazyková škola, Palisády 17319145 Peter Šesták - KANPEX 11891581 292,50 € 10.04.2024 03.05.2024 Riaditeľka Faktúra
101/24 Fa za kurz NJ pre 4. a 6. ročník za 4/2024 Jazyková škola, Palisády 17319145 Jakob Heinrich Horsch Language Services 55167365 136,00 € 17.04.2024 03.05.2024 Riaditeľka Faktúra
087/24 elektronické stravovacie poukážky Jazyková škola, Palisády 17319145 UP Déjeuner s.r.o. 53528654 4 666,89 € 03.04.2024 03.05.2024 Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP Riaditeľka Faktúra
102/24 upomienka Jazyková škola, Palisády 17319145 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35950370 195,53 € 18.04.2024 03.05.2024 Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP Riaditeľka Faktúra
097/24 Fa za EFT POS terminály za marec 2024 Jazyková škola, Palisády 17319145 Všeobecná úverová banka,a.s. 31320155 134,13 € 11.04.2024 03.05.2024 Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP Riaditeľka Faktúra
091/24 Fa za jarnú deratizáciu na Vaz Jazyková škola, Palisády 17319145 INSEKTPOL spol.s.r.o. 17311411 66,00 € 08.04.2024 03.05.2024 Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP Riaditeľka Faktúra
092/24 Fa za jarnú deratizáciu na Pal. Jazyková škola, Palisády 17319145 INSEKTPOL spol.s.r.o. 17311411 105,60 € 08.04.2024 03.05.2024 Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP Riaditeľka Faktúra
083/24 Fa za mesaný prenájom dávkovača vody na apríl 2024 Pal. + Vaz Jazyková škola, Palisády 17319145 AQUA PRO EUROPE 50886771 41,76 € 02.04.2024 03.05.2024 Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP Riaditeľka Faktúra
077/24 Fa za vodné a stočné na Pal. marec 2024 Jazyková škola, Palisády 17319145 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35950370 92,17 € 02.04.2024 03.05.2024 Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP Riaditeľka Faktúra
078/24 Fa za zrážky na Pal. marec 2024 Jazyková škola, Palisády 17319145 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35950370 55,36 € 02.04.2024 03.05.2024 Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP Riaditeľka Faktúra
079/24 Fa za dodávku zemného plynu na Vaz april 2024 Jazyková škola, Palisády 17319145 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 1 456,00 € 02.04.2024 03.05.2024 Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP Riaditeľka Faktúra
080/24 Fa za dodávku zemného plynu na Pal. školský byt apríl 2024 Jazyková škola, Palisády 17319145 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 39,00 € 02.04.2024 03.05.2024 Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP Riaditeľka Faktúra
081/24 Fa za dodávku zemného plynu na Pal. apríl 2024 Jazyková škola, Palisády 17319145 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 3 000,00 € 02.04.2024 03.05.2024 Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP Riaditeľka Faktúra