Faktúra č. 122/19

Obstarávateľ
  • Názov: Jazyková škola, Palisády
  • IČO: 17319145
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 122/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Fa za tonery do tlačiarní
  • Dátum doručenia: 23.05.2019
  • Celková hodnota: 696,72 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 42/2019
  • Dátum zverejnenia: 14.06.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
42/2019 Tonery Jazyková škola, Palisády 17319145 Cassus s.r.o. 35882786 Stavebné práce, opravárenské práce 696,72 € 21.05.2019 27.06.2019 PhDr. Horváthova Sidónia Riaditeľ Objednávka
Tlačiť