Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2057
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFPRO/008/20 | KA 102 - bannery | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Plotbase, s.r.o. | 45674515 | 93,60 € | 27.05.2020 | 11.06.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0080/17 | pracovné odevy a obuv | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Štefan Vacula - SLOVEX | 43287247 | 456,10 € | 26.05.2017 | 07.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0211/20 | projekt Otvorená škola - športový materiál | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Mgr. Tibor Nešťák - TIME | 43280803 | 284,90 € | 27.11.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0199/21 | RO č.126 - cvičiace zariadenie do posilňovne | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | INVEX TRADE s.r.o. | 44475985 | 1 850,00 € | 26.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBVZ/003/23 | vyúčt. fa - elektrotechnický materiál - projekt Škola škole | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Michal Prenner | 75565854 | 163,38 € | 29.06.2023 | 12.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBVZ/009/22 | projekt Škola škole - elektrotechnický materiál | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Michal Prenner | 75565854 | 163,38 € | 21.10.2022 | 23.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0017/19 | dopravné značenie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Dopravné značenie Bratislava, s.r.o. | 50461869 | 136,80 € | 04.02.2019 | 10.03.2019 | Faktúra | |||||
DFKV/0001/18 | rekonštrukcia a modernizácia osvetlenia školy | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | CEVO, s.r.o. | 44155590 | 129 372,12 € | 06.03.2018 | 03.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0180/21 | náhradný diel pre kotol | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Ozonius s.r.o. | 46533281 | 166,30 € | 15.11.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0179/21 | náhradný diel pre kotol | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Ozonius s.r.o. | 46533281 | 166,30 € | 15.11.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0001/17 | Telekomunikačné poplatky 12/16 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 82,42 € | 10.01.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0022/17 | telekomunikačné poplatky 1/2017 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 82,34 € | 08.02.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0038/17 | telekomunikačné poplatky 2/2017 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 47,38 € | 08.03.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0053/17 | telekomunikačné poplatky 3/2017 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 48,41 € | 06.04.2017 | 12.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0071/17 | telekomunikačné poplatky 4/2017 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 60,79 € | 18.05.2017 | 30.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0083/17 | služby mobilnej siete 22.04.-21.05.2017 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,51 € | 01.06.2017 | 14.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0088/17 | telekomunikačné poplatky 5/2017 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 60,79 € | 07.06.2017 | 12.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0106/17 | telekomunikačné poplatky 6/2017 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 61,58 € | 07.07.2017 | 09.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0184/17 | telekomunikačné poplatky 11/2017 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 65,90 € | 07.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0115/17 | služby mobilnej siete 22.06.-21.07.2017 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 10,26 € | 01.08.2017 | 08.09.2017 | Faktúra |