Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3621

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0059/24 Členský poplatok SANET Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET 17055270 33,00 € 17.04.2024 22.04.2024 Mgr. art. Katarína Zacharová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0088/24 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 893,84 € 16.04.2024 22.04.2024 Mgr. art. Katarína Zacharová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0089/24 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 842,08 € 16.04.2024 22.04.2024 Mgr. art. Katarína Zacharová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0058/24 Tonery Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 PRYZMAT Slovakia, s.r.o. 35882891 400,80 € 12.04.2024 22.04.2024 Mgr. Dominik Križanovič Riaditeľ Faktúra
DFBV/0057/24 Oprava kuchynského el. robota ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Martin Tretina Opravy veľkokuchynských zariadení 14139111 174,30 € 12.04.2024 22.04.2024 Mgr. Dominik Križanovič Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0087/24 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 661,41 € 11.04.2024 22.04.2024 Mgr. Dominik Križanovič Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0084/24 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 1 163,67 € 10.04.2024 22.04.2024 Faktúra
DFSJ/0085/24 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 363,15 € 10.04.2024 22.04.2024 Faktúra
DFSJ/0086/24 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 75,40 € 10.04.2024 22.04.2024 Faktúra
DFBV/0055/24 Kancelárske potreby Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 304,94 € 10.04.2024 22.04.2024 Faktúra
DFBV/0056/24 Hygienické a čistiace potreby Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 480,43 € 10.04.2024 22.04.2024 Faktúra
DFBV/0053/24 Služby technika BTS a PO za I.štvrťrok 2024 Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 MILAN BOJNANSKÝ 40961478 90,00 € 09.04.2024 22.04.2024 Faktúra
DFBV/0054/24 Telefón 3/24 Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Slovak Telekom, a.s. 35763469 48,96 € 09.04.2024 22.04.2024 Faktúra
DFSJ/0083/24 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 852,85 € 08.04.2024 22.04.2024 Faktúra
DFSJ/0080/24 Pekárenské výrobky ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 STANISLAV, s.r.o. 44408137 63,62 € 05.04.2024 09.04.2024 Faktúra
DFBV/0051/24 Servisný poplatok za elektronickú nástenku Proxia.Live 3/24 Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Proxia services s.r.o. 52535673 30,00 € 05.04.2024 09.04.2024 Faktúra
DFBV/0052/24 Servisný poplatok za elektronickú nástenku Proxia.Live 4-6/24 Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Proxia services s.r.o. 52535673 90,00 € 05.04.2024 09.04.2024 Faktúra
DFSJ/0081/24 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 288,26 € 05.04.2024 09.04.2024 Faktúra
DFSJ/0082/24 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 447,96 € 05.04.2024 09.04.2024 Faktúra
DFSJ/0077/24 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 849,82 € 04.04.2024 09.04.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra