Faktúry
Počet záznamov: 3030
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0001/17 | Likvidácia biolog.odpadu, Odvoz odpadu | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | GLOBAL GREEN spol. s.r.o. | 35790571 | 17,34 € | 25.01.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0001/18 | Energie 1/2018 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Špecialna základná škola, Nevädzova 3 | 31780571 | 2 820,00 € | 15.01.2018 | 22.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0001/20 | Výkon zodpovednej osoby 1/2020 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 42,00 € | 03.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0001/21 | Výkon zodpovednej osoby 1/2021 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 42,00 € | 04.01.2021 | 14.01.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0001/22 | Energie 1/2022 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Špeciálna základná škola s materskou školou | 51825775 | 2 535,00 € | 14.01.2022 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0001/23 | Výkon zodpovednej osoby 1/23 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 42,00 € | 02.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0002/17 | Potravinová fólia ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 35,23 € | 12.01.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0002/18 | Tonery | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 162,60 € | 19.01.2018 | 24.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0002/20 | Energie 1/2020 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Špeciálna základná škola s materskou školou | 51825775 | 2 820,00 € | 22.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0002/21 | Energie 1/2021 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Špeciálna základná škola s materskou školou | 51825775 | 2 820,00 € | 07.01.2021 | 14.01.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0002/22 | Kancelárske potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 26,24 € | 14.01.2022 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0002/23 | Preprava | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Ing. GODÁNY Eugen - nákladná preprava | 34251294 | 42,00 € | 09.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0003/17 | Učebné pomôcky, Čistiace a hyg.potreby. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 89,87 € | 25.01.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0003/18 | Čistiace a hygienické potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 138,53 € | 19.01.2018 | 26.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0003/19 | Výkon zodpovednej osoby 01/2019 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 42,00 € | 02.01.2019 | 17.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0003/20 | Miestny poplatok za komunálny odpad 2020 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 1 708,77 € | 14.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0003/21 | Servis výpočtovej techniky 10-12/2020 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Marián Šimo - Tip Marián Šimo | 34403701 | 540,00 € | 13.01.2021 | 12.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0003/22 | Toner | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 58,80 € | 19.01.2022 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0003/23 | Paušál 13.1.23-12.2.23 - prac. mobil | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 9,50 € | 16.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0003/24 | EduPage eGovernment modul - pre školy nad 300 žiakov | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 288,00 € | 12.01.2024 | 09.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0004/17 | Teplo a TÚV, El.energia, Voda, Plyn | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Špecialna základná škola, Nevädzova 3 | 31780571 | 2 820,00 € | 13.01.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0004/18 | Lyžiarsky výcvik | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | DOMPARK s.r.o. SKI Makov | 35721995 | 7 200,00 € | 29.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0004/19 | Toner učebňa CJ1 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 46,80 € | 09.01.2019 | 17.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0004/20 | Prenájom kopírky, materiál na kópie - vrátnica | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | R i N, s.r.o. | 31363466 | 31,49 € | 27.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0004/21 | Kancelárske potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 32,04 € | 19.01.2021 | 02.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0004/22 | Práva na používanie aktuálnej verzie účt. programu | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Solitea Slovensko, a.s. | 36237337 | 16,08 € | 19.01.2022 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0004/23 | Poskytnutie práva používať aktuálne verzie programu VEMA 01/23-12/23 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 18,12 € | 17.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0004/24 | Paušál 13.1.24-12.2.24 - prac. mobil | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 9,00 € | 16.01.2024 | 09.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0005/17 | Prenájom kopírky VR 1/2017, toner | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | R i N, s.r.o. | 31363466 | 53,36 € | 30.01.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0005/18 | Prenájom kopírky 01/2018 VR | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | R i N, s.r.o. | 31363466 | 54,80 € | 29.01.2018 | 13.02.2018 | Faktúra |