Faktúry
Počet záznamov: 3383
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0001/15 | Úprava el. rozvodov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Ivan Múčka - IM Servis | 43007635 | 215,00 € | 02.01.2015 | 09.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0001/16 | Lyžiarsky zájazd | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | CK PIEŠŤANY - TOUR | 46963626 | 5 550,00 € | 07.01.2016 | 18.01.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0001/16 | Lyžiarsky zájazd | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | CK PIEŠŤANY - TOUR | 46963626 | 5 550,00 € | 06.01.2016 | 18.01.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0001/17 | Telef. účet 12/2016 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | O2 Slovakia. s. r. o | 35848863 | 116,94 € | 23.01.2017 | 27.01.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0001/18 | Stravné lístky 1/2018 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | GGFS s r. o. | 47079690 | 2 284,80 € | 05.01.2018 | 26.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0001/19 | Výkon zodpovednej osoby za 1/2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | osobnyudaj.sk, s. r. o | 50528041 | 48,00 € | 08.01.2019 | 22.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0001/20 | Výkon zodpovednej osoby za 1/2020 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | osobnyudaj.sk, s. r. o | 50528041 | 48,00 € | 02.01.2020 | 17.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0001/21 | Školenie "Mapovanie procesov" | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Slovenská spoločnosť pre kvalitu | 37801112 | 1 200,00 € | 07.01.2021 | 20.01.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0001/22 | účtovné služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | FINANCE Partner s.r.o. | 35843357 | 2 400,00 € | 05.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0001/23 | stravne listky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | GGFS s r. o. | 47079690 | 6 198,00 € | 21.12.2022 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0001/24 | stravné 01/24 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 5 339,92 € | 02.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0002/15 | Maliarske práce | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Ivan Múčka - IM Servis | 43007635 | 340,40 € | 05.01.2015 | 09.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0002/16 | Gastrolístky 1/2016 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o | 31396674 | 834,75 € | 08.01.2016 | 20.01.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0002/16 | Gastrolístky 1/2016 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o | 31396674 | 834,75 € | 08.01.2016 | 20.01.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0002/17 | El. energia 12/2016 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | ZSE energia | 6500086958 | -202,49 € | 12.01.2017 | 20.02.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0002/18 | Koberec | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. | 36250643 | 2 346,86 € | 08.01.2018 | 26.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0002/19 | Stravné lístky 1/2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | GGFS s r. o. | 47079690 | 2 894,40 € | 07.01.2019 | 22.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0002/20 | Nájom Koncového zariadenia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | DIGI SLOVAKIA | 35701722 | 12,60 € | 02.01.2020 | 17.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0002/21 | Vyhotovenie karty pre učiteľa | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov | 31768164 | 9,00 € | 13.01.2021 | 20.01.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0002/22 | vzdelávacie služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Moitin s. r. o | 47349069 | 192,00 € | 03.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0002/23 | Služby technika BTS a PO za 4Q 2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Milan Bojnanský - BTS a PO | 40961478 | 90,00 € | 16.12.2022 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0002/24 | vzdelávacie služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Matúš Kovár | 55658997 | 1 050,00 € | 02.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0003/15 | Výmena svietidiel a sadrovanie stropu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Ivan Múčka - IM Servis | 43007635 | 111,00 € | 07.01.2015 | 09.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0003/16 | Mzdárske zákony 2016 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Porada.sk | 36670251 | 9,90 € | 15.01.2016 | 20.01.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0003/16 | Mzdárske zákony 2016 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Porada.sk | 36670251 | 9,90 € | 15.01.2016 | 20.01.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0003/17 | El. energia 1/2017 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | ZSE energia | 6500086958 | 1 485,83 € | 18.01.2017 | 31.01.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0003/18 | Vyhotovenie R-Rollup banner | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Crystal Group, s. r. o | 43863761 | 141,60 € | 11.01.2018 | 26.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0003/19 | Komentár k zákonu o odmeňovaní zamestnancov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | VERLAG DASHOFER, vydavateľstvo, s.r.o | 35730129 | 209,64 € | 07.01.2019 | 22.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0003/20 | Stravné lístky 1/2020 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | GGFS s r. o. | 47079690 | 3 198,05 € | 02.01.2020 | 17.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0003/21 | Vodné, stočné, zrážky za 12/2020 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s | 35850370 | 428,36 € | 13.01.2021 | 20.01.2021 | Faktúra |