Faktúra č. DFBV/0012/20

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná priemyselná škola elektrotechnická
  • IČO: 17327661
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0012/20
  • Popis fakturovaného plnenia: Kancelárske potreby
  • Dátum doručenia: 16.01.2020
  • Celková hodnota: 448,75 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VO/0003/20
  • Dátum zverejnenia: 27.01.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VO/0003/20 V zmysle cenovej ponuky objednávame u Vás: kopírovací papier A4 50 balíkov, A3 2 bal, poradače 8cm zelené 6ks, modré 6ks, červené 3ks, poradače 7,5cm žlté 8ks, oranžové 7ks, poradače 5 cm biele 5ks, oranžové 5 ks, spisové dosky 30ks eurobal maxi 4 bal a eurobal s chlopňou 4 bal archív na časopis 4 ks, rýchloviazač 40ks zošívačka mini a normál 1ks listová zásuvka 3ks Stredná priemyselná škola elektrotechnická 17327661 TRIPSY s.r.o 36276464 448,75 € 09.01.2020 16.01.2020 Objednávka
Tlačiť