Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3627

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
F240411 Internet 04/2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Slovanet, a.s. 35954612 48,00 € 11.04.2024 19.04.2024 Faktúra
F240410 zdravotnícky materiál Poliklinika Karlova Ves 17336236 MEDIHUM s.r.o. 35952580 100,00 € 09.04.2024 19.04.2024 Faktúra
F240409 Poistenie zodp. prevádzkovateľa zdravot. zariadenia 12.04.2024-11.4.2025 Poliklinika Karlova Ves 17336236 UNION poisťovňa, a. s. 31322051 688,36 € 09.04.2024 12.04.2024 Ing. Katarína Sekáčová Zástupca riaditeľa Faktúra
F240405 Standard F CRP FIA Poliklinika Karlova Ves 17336236 EUROLAB LAMBDA, a.s. 35869429 567,60 € 03.04.2024 12.04.2024 Ing. Katarína Sekáčová Zástupca riaditeľa Faktúra
F240404 Preddavky odberu elektrickej energie DS 04/2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 ZSE energia a.s. 36677281 141,64 € 03.04.2024 12.04.2024 Ing. Katarína Sekáčová Zástupca riaditeľa Faktúra
F240402 Odber zemného plynu 04/2024 podľa harmonogramu na rok 2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 511,00 € 02.04.2024 12.04.2024 Ing. Katarína Sekáčová Zástupca riaditeľa Faktúra
F240352 Odborná skúška výťahu Poliklinika Karlova Ves 17336236 DOLINSKÝ výťahy s.r.o. 47528559 300,00 € 16.04.2024 19.04.2024 Faktúra
F240347 Úhrada za zdravotné výkony na účely sociálneho poistenia za 02/2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Sociálna poisťovňa 30807484 -109,00 € 11.04.2024 11.04.2024 Riaditeľ Faktúra
F240345 Strava deti DS 03/2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 PLUS BA STRAVEX, spol. s r.o. 45368791 352,80 € 10.04.2024 12.04.2024 Ing. Katarína Sekáčová Zástupca riaditeľa Faktúra
F240344 Lieky Poliklinika Karlova Ves 17336236 Narodný onkologický ústav 00165336 235,04 € 26.03.2024 12.04.2024 Ing. Katarína Sekáčová Zástupca riaditeľa Faktúra
F240343 Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 03/2024, DS Poliklinika Karlova Ves 17336236 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 401,05 € 09.04.2024 19.04.2024 Faktúra
F240342 Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 03/2024, PKV Poliklinika Karlova Ves 17336236 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 29,52 € 09.04.2024 19.04.2024 Faktúra
F240340 Telefón hovory 03/2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Slovak Telekom, a. s. 35763469 276,14 € 09.04.2024 19.04.2024 Faktúra
F240339 Telefón hovory 03/2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Slovak Telekom, a. s. 35763469 6,32 € 09.04.2024 19.04.2024 Faktúra
F240338 Poplatky mobilné telefóny - hovory 03/2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 O2 Slovakia, s. r. o. 35848863 112,36 € 08.04.2024 19.04.2024 Faktúra
F240337 odvoz biologicky rozložiteľného odpadu 03/24 Poliklinika Karlova Ves 17336236 BUČINA EKO, s.r.o. 46156101 12,27 € 08.04.2024 19.04.2024 Faktúra
F240336 Služby technika PO a BOZP PKV +DS + Rovniankova za 03/2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 FIRECONTROL SAFETY s.r.o. 51430347 408,00 € 05.04.2024 12.04.2024 Ing. Katarína Sekáčová Zástupca riaditeľa Faktúra
F240333 Hygienické a čistiace prostriedky Poliklinika Karlova Ves 17336236 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 1 039,09 € 03.04.2024 19.04.2024 Faktúra
F240328 Paušálny poplatok - servis výťahov za 03/2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 DOLINSKÝ výťahy s.r.o. 47528559 84,00 € 02.04.2024 12.04.2024 Ing. Katarína Sekáčová Zástupca riaditeľa Faktúra
F240326 Služby bezpečnostného poradcu 21.03.2024-20.06.2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 PolyStar s.r.o. 36552119 181,08 € 28.03.2024 19.04.2024 Faktúra
F240325 Dezinfekčný čistič neoform Rapid na zdrav.prístroje Poliklinika Karlova Ves 17336236 Medishop Slovakia, s.r.o. 36748269 96,00 € 27.03.2024 19.04.2024 Faktúra
F240323 zdravotné výkony Poliklinika Karlova Ves 17336236 Medicyt, s. r. o. 36544230 468,00 € 25.03.2024 05.04.2024 Faktúra
F240322 Strava deti DS 02/2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 PLUS BA STRAVEX, spol. s r.o. 45368791 352,80 € 25.03.2024 05.04.2024 Faktúra
F240321 Zdravotnícky materiál Poliklinika Karlova Ves 17336236 Medplus s.r.o. 45322040 82,80 € 21.03.2024 19.04.2024 Faktúra
F240320 Zdravotnícky materiál Poliklinika Karlova Ves 17336236 Medplus s.r.o. 45322040 366,98 € 21.03.2024 19.04.2024 Faktúra
F240319 CD-R Poliklinika Karlova Ves 17336236 ALZA.sk s.r.o. 36562939 65,70 € 22.03.2024 27.03.2024 Ing. Katarína Sekáčová Zástupca riaditeľa Faktúra
F240318 Kancelársky materiál Poliklinika Karlova Ves 17336236 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 388,20 € 21.03.2024 19.04.2024 Faktúra
F240317 Hliníkové schodíky ALDO-2 Poliklinika Karlova Ves 17336236 BERSICOMP s.r.o. 51478374 46,70 € 21.03.2024 21.03.2024 Ing. Daniel Adamko, PhD. Riaditeľ Faktúra
F240316 Predlžovací a dátový kábel Poliklinika Karlova Ves 17336236 ALZA.sk s.r.o. 36562939 14,09 € 21.03.2024 21.03.2024 Ing. Daniel Adamko, PhD. Riaditeľ Faktúra
F240315 Lieky Poliklinika Karlova Ves 17336236 Benu SK 105 s.r.o. 52924726 13,71 € 20.03.2024 12.04.2024 Ing. Katarína Sekáčová Zástupca riaditeľa Faktúra