Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2457

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0145/20 vyváženie pneumatík, servis zrkadla Športové gymnázium 17337020 AUTOSERVIS - S.Drgoň 32109555 95,04 € 26.06.2020 01.07.2020 Faktúra
VO/0036/20 nákup 3 ks lavičiek s vešiakmi Športové gymnázium 17337020 Daffer, s.r.o 36320439 720,00 € 25.06.2020 15.07.2020 PaedDr. Zuzana Matoušková Riaditeľka Objednávka
VO/0035/20 celková oprava stožiarov s pred areálom školy Športové gymnázium 17337020 Juniperus-L 11812702 1 150,00 € 25.06.2020 15.07.2020 PaedDr. Zuzana Matoušková Riaditeľka Objednávka
VO/0034/20 Maliarske práce v triedach Športové gymnázium 17337020 Andrej Mikoláš 40021703 1 636,24 € 25.06.2020 06.08.2020 PaedDr. Zuzana Matoušková Riaditeľka Objednávka
DFBV/0128/20 elektrina Športové gymnázium 17337020 Západoslov. elektrárne 36677281 337,54 € 24.06.2020 25.06.2020 Faktúra
DFBV/0122/20 nájom kopírky Športové gymnázium 17337020 SHARP 48093891 66,00 € 24.06.2020 25.06.2020 Faktúra
DFBV/0142/20 IT materiál Športové gymnázium 17337020 IZOCOM 37499084 372,32 € 24.06.2020 30.06.2020 Faktúra
DFBV/0141/20 pákové otvárače na okná v telocvični + žalúzie Športové gymnázium 17337020 KALYPSO, s.r.o 35719389 1 260,00 € 23.06.2020 26.06.2020 Faktúra
VO/0031/20 vyváženie pneumatík, servis zrkadla Športové gymnázium 17337020 AUTOSERVIS - S.Drgoň 32109555 100,00 € 23.06.2020 29.06.2020 PaedDr. Zuzana Matoušková Riaditeľka Objednávka
VO/0032/20 výmena podlahovej krytiny a všetky práce súvisiace s výmenou - v triede Športové gymnázium 17337020 JUTEX 36250643 2 401,97 € 23.06.2020 08.07.2020 PaedDr. Zuzana Matoušková Riaditeľka Objednávka
VO/0033/20 Knihy - Čarovná Bratislava 60 ks Športové gymnázium 17337020 CBS s.r.o 36754749 990,00 € 23.06.2020 08.07.2020 PaedDr. Zuzana Matoušková Riaditeľka Objednávka
DFBV/0139/20 čistenie rohoží Športové gymnázium 17337020 Lindstrom 35742364 46,58 € 22.06.2020 26.06.2020 Faktúra
DFBV/0140/20 šalátový pultový chladič s nádobami Športové gymnázium 17337020 CITY MAN, s.r.o 45505241 484,26 € 22.06.2020 26.06.2020 Faktúra
DFBV/0138/20 toner Športové gymnázium 17337020 IZOCOM 37499084 60,00 € 16.06.2020 25.06.2020 Faktúra
DFBV/0134/20 vymaľovanie telocvične Športové gymnázium 17337020 Ľuboš Valenta 10879871 3 973,60 € 15.06.2020 25.06.2020 Faktúra
DFBV/0137/20 nájom Športové gymnázium 17337020 JUDO CLUB SLAVIA STU Bratislava 30869889 3 000,00 € 15.06.2020 25.06.2020 Faktúra
DFBV/0135/20 revízia výťahu v šj Športové gymnázium 17337020 ORGO-LIFT 30940630 77,00 € 15.06.2020 25.06.2020 Faktúra
DFBV/0136/20 školská agenda Športové gymnázium 17337020 ASC Applied Software 31361161 449,00 € 15.06.2020 25.06.2020 Faktúra
VO/0030/20 šalátový pultový chladič s nádobami Športové gymnázium 17337020 CITY MAN, s.r.o 45505241 485,00 € 15.06.2020 22.06.2020 PaedDr. Zuzana Matoušková Riaditeľka Objednávka
VO/0028/20 murárske práce a maliarske práce v šatni a v triede Športové gymnázium 17337020 Ľuboš Valenta 10879871 1 800,00 € 12.06.2020 17.06.2020 PaedDr. Zuzana Matoušková Riaditeľka Objednávka