Faktúry
Počet záznamov: 2174
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0053/19 | elektrina | Športové gymnázium | 17337020 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 267,40 € | 06.03.2019 | 25.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0053/20 | predplatné - publikácie | Športové gymnázium | 17337020 | VERLAG DASHOFER | 35730129 | 353,39 € | 05.03.2020 | 19.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0054/17 | podlahová krytina | Športové gymnázium | 17337020 | STAVREM s.r.o | 50367447 | 695,52 € | 02.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0054/18 | filter k plynovému kotlu +montáž | Športové gymnázium | 17337020 | Adaco | 50083473 | 298,20 € | 08.03.2018 | 20.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0054/19 | telefóny | Športové gymnázium | 17337020 | T - Com | 35763469 | 68,16 € | 06.03.2019 | 25.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0054/20 | predplatné - publikácie | Športové gymnázium | 17337020 | PreSpolužiakov | 51319896 | 34,00 € | 05.03.2020 | 19.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0055/17 | nájom - kopírka | Športové gymnázium | 17337020 | COPY PRINT Bratislava | 45310106 | 82,13 € | 02.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0055/18 | prenájom | Športové gymnázium | 17337020 | Športová hala Mladosť | 35723025 | 1 980,00 € | 08.03.2018 | 20.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0055/19 | voda - zrážky | Športové gymnázium | 17337020 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 120,54 € | 06.03.2019 | 25.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0055/20 | kontrola a čistenie komínov a dymovodov | Športové gymnázium | 17337020 | Chimney | 40970884 | 70,00 € | 05.03.2020 | 19.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0056/17 | služby IT | Športové gymnázium | 17337020 | EasyTech,s.r.o | 46599231 | 600,00 € | 02.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0056/18 | prenájom | Športové gymnázium | 17337020 | Športová hala Mladosť | 35723025 | 7 177,68 € | 08.03.2018 | 20.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0056/19 | PC zostava + klávesnice s myšami 2 ks | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 488,59 € | 08.03.2019 | 25.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0056/20 | zneškodnenie odpadu - šj | Športové gymnázium | 17337020 | GLOBAL GREEN | 35790571 | 66,00 € | 05.03.2020 | 19.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0057/17 | prenájom | Športové gymnázium | 17337020 | Plaváreň PASIENKY - STARZ | 00179663 | 86,40 € | 03.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0057/18 | plyn | Športové gymnázium | 17337020 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 3 150,00 € | 09.03.2018 | 20.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0057/19 | sauna - regenerácia pre žiakov | Športové gymnázium | 17337020 | DOM ŠPORTU | 35862289 | 328,00 € | 11.03.2019 | 25.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0057/20 | čistiace a hygienické potreby | Športové gymnázium | 17337020 | KAMIKO HYGIENE | 45965340 | 537,88 € | 07.03.2020 | 19.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0058/17 | telefóny | Športové gymnázium | 17337020 | T - Com | 35763469 | 71,18 € | 06.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0058/18 | elektrina | Športové gymnázium | 17337020 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 249,82 € | 09.03.2018 | 20.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0058/19 | nákup športového materiálu | Športové gymnázium | 17337020 | TOPA SPORT | 36500623 | 5 005,24 € | 12.03.2019 | 25.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0058/20 | kancelársky materiál | Športové gymnázium | 17337020 | 3P Slúži Vám | 50975455 | 84,59 € | 09.03.2020 | 19.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0059/17 | prenájom | Športové gymnázium | 17337020 | Športová hala Mladosť | 35723025 | 1 819,20 € | 06.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0059/18 | elektrina | Športové gymnázium | 17337020 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 705,58 € | 09.03.2018 | 20.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0059/19 | prenájom haly HUŠ+regenerácia | Športové gymnázium | 17337020 | Športová hala Mladosť | 35723025 | 3 307,86 € | 12.03.2019 | 25.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0059/20 | elektrina | Športové gymnázium | 17337020 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 677,65 € | 09.03.2020 | 19.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0060/17 | prenájom | Športové gymnázium | 17337020 | Športová hala Mladosť | 35723025 | 840,00 € | 06.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0060/18 | toner do tlačiarne | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 204,86 € | 12.03.2018 | 20.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0060/19 | prenájom haly | Športové gymnázium | 17337020 | Športová hala Mladosť | 35723025 | 1 008,00 € | 12.03.2019 | 25.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0060/20 | elektrina | Športové gymnázium | 17337020 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 266,29 € | 09.03.2020 | 19.03.2020 | Faktúra |